如果是一般納稅人,增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加。
計(jì)提增值稅和附加稅怎么做分錄
計(jì)提附加稅和增值稅怎么做分錄
老師,計(jì)提增值稅的分錄?和計(jì)提附加稅的分錄怎么做
老師,計(jì)提增值稅及附加稅分錄怎么做
老師好,月末做賬,增值稅和附加稅在一起,怎么計(jì)提增值稅和附加稅,交費(fèi)時又怎么做分錄
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費(fèi)稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個商品,這個怎么辦呀,進(jìn)貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實(shí)際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補(bǔ)做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團(tuán)公司,因?yàn)榍肺覀兊呢浛?,我們就起訴了。現(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄
借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款
老師,進(jìn)賬稅有借方余額對嗎
對的是的,它可以有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,未交增值稅12000 進(jìn)項(xiàng)是5000,實(shí)際交增值稅是7000 ,怎么寫分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7000
那未交增值稅有余額,還是不太明白
你交納了就沒有余額了。借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7000貸銀行存款繳納的時候做這個不是。
剛才寫錯了,是銷項(xiàng)稅12000,進(jìn)項(xiàng)5000,我怎么計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)
還是一樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7000
銷項(xiàng)就有余額了
銷項(xiàng)的余額還是12000對吧
對的是的,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都會有余額,可以不結(jié)轉(zhuǎn),可以有余額的轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額。余額正好是你的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的。