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老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄

2025-10-22 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-22 08:34

如果是一般納稅人,增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加。

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 08:35

進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2025-10-22 08:36

借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 08:57

老師,進(jìn)賬稅有借方余額對嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:02

對的是的,它可以有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 09:12

老師,未交增值稅12000 進(jìn)項(xiàng)是5000,實(shí)際交增值稅是7000 ,怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7000

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 09:14

那未交增值稅有余額,還是不太明白

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:16

你交納了就沒有余額了。借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7000貸銀行存款繳納的時候做這個不是。

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 09:31

剛才寫錯了,是銷項(xiàng)稅12000,進(jìn)項(xiàng)5000,我怎么計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:33

還是一樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7000

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 09:34

銷項(xiàng)就有余額了

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快賬用戶6078 追問 2025-10-22 09:37

銷項(xiàng)的余額還是12000對吧

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齊紅老師 解答 2025-10-22 09:43

對的是的,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都會有余額,可以不結(jié)轉(zhuǎn),可以有余額的轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額。余額正好是你的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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如果是一般納稅人,增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加。
2025-10-22
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅
2023-04-10
您好,增值稅不用計(jì)提,附加稅需要計(jì)提,銷售借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,附加稅計(jì)提:借:稅金及附加 貸:城建稅 教育附加 地方教育附加 繳納借:城建稅 教育附加 地方教育附加 貸:銀行存款
2025-01-12
如果是一般納稅人,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加
2023-05-09
附加稅計(jì)提會計(jì)分錄: 借:稅金及附加-教育費(fèi)附加, 借:稅金及附加-地方教育費(fèi)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加。
2021-05-03
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