損耗第一都記入成本了,不存在什么不利于企業(yè)的因素,企業(yè)所得稅都可以扣除,增值稅不受影響
老師我們的業(yè)務(wù)就比較類(lèi)似美團(tuán),就是我們做個(gè)軟件類(lèi)似于平臺(tái),然后我們收入就是平臺(tái)管理費(fèi),想問(wèn)一下我們這個(gè)軟件的成本進(jìn)研發(fā)支出還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后平臺(tái)管理費(fèi)增值稅是怎么教,所得稅呢,研發(fā)支出能加計(jì)扣除嘛
老師,我們是一家倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè),怎么知道我們的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師,我要怎么才能多交企業(yè)所得稅,稅局說(shuō)我們公司企業(yè)所得稅交太少了,讓我們改20年的年報(bào),我要怎么調(diào)整才比較合理
老師,我想問(wèn)下,就是我們是做豆制品的,就是說(shuō)的,我們,損耗比較多,怎么做,才能讓我們少交企業(yè)所得稅和增值稅呢?
老師,我們是中藥批發(fā)行業(yè)的,去年?duì)I業(yè)額2.4億,然后我看我們?cè)鲋刀愐粋€(gè)月才交了4000到5000元,但是所得稅一年交幾百萬(wàn)的,增值稅是不是銷(xiāo)售商品需要交的稅種,增值稅我們是不是交的太少了?但是所得稅我們交的很多了,所以增值稅老板就不想交的那么多了
超過(guò)三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過(guò)三十人嗎
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù)定期定額的,以前沒(méi)業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒(méi)開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方可以把款打到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶(hù)嗎,不開(kāi)對(duì)公賬戶(hù)可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個(gè)月,還是3個(gè)月
老師,請(qǐng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)原來(lái)都沒(méi)有申報(bào)過(guò),是不是可以一直都零申報(bào)呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,填報(bào)表可以填哪里???我記得老師之前有說(shuō)過(guò)填負(fù)數(shù)不好看
我公司是做國(guó)際運(yùn)輸貨物代理的。在申報(bào)第三季度所得稅有出口業(yè)務(wù)勾選,我公司不屬于出口服務(wù)吧
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要處理嗎?還是填負(fù)數(shù)即可?
老師,報(bào)銷(xiāo)流程怎么寫(xiě)
老師社?;鶖?shù)調(diào)整了怎么申報(bào)調(diào)整社?;鶖?shù)呢?
老板的意思是說(shuō),再增大損耗,就會(huì)少繳稅
增值稅給這個(gè)沒(méi)關(guān)系,如果你們損耗不計(jì)入成本,計(jì)入其他費(fèi)用,當(dāng)期商品不出售,計(jì)算企業(yè)所得稅因?yàn)橘M(fèi)用高了,利潤(rùn)就少了