可參考上下浮動(dòng)比例在10%
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我公司在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),今年的利潤(rùn)總額比喻是7萬(wàn),去年虧損是2萬(wàn),那我今年在計(jì)提所得稅時(shí),是按7萬(wàn)計(jì)提還是按7-2萬(wàn)去計(jì)提,如果我按7萬(wàn)計(jì)提,我交企業(yè)所得稅時(shí)就對(duì)不上了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,假如公司去年開(kāi)了4800萬(wàn)的發(fā)票,會(huì)交多少稅呢,會(huì)免多少稅呢,增值稅是會(huì)交多少呢,企業(yè)所得稅會(huì)交多少呢,我們是高新企業(yè),那企業(yè)所得稅會(huì)免多少呢,雙軟會(huì)免稅或者是會(huì)退多少呢?
老師,我今年的利潤(rùn)率跟去年基本持平,想請(qǐng)問(wèn)一下,由于政策因素,去年100-300萬(wàn)是10個(gè)點(diǎn),今年是5個(gè)點(diǎn),我的所得稅今天比去年就少交了很多,所以稅負(fù)率比去年也低了一半,這個(gè)是屬于正常情況嗎,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)這邊關(guān)注啊,或者稽查???
老師,還有個(gè)問(wèn)題,我們請(qǐng)的事務(wù)所來(lái)查賬,發(fā)現(xiàn)我去年有少交的印花稅,我如果在這個(gè)月計(jì)提,但是給我核定的是季報(bào),需要下個(gè)月才能申報(bào),我能在這個(gè)月先計(jì)提嗎
老師,我們?nèi)ツ暧形磸浹a(bǔ)的虧損7萬(wàn),按照企業(yè)所得稅稅務(wù)率算還差多少成本,要把去年的虧損減去嗎?如果不減,它會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧,這樣就達(dá)不到稅負(fù)了
超過(guò)三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過(guò)三十人嗎
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個(gè)體工商戶定期定額的,以前沒(méi)業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒(méi)開(kāi)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方可以把款打到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶嗎,不開(kāi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個(gè)月,還是3個(gè)月
老師,請(qǐng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)原來(lái)都沒(méi)有申報(bào)過(guò),是不是可以一直都零申報(bào)呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,填報(bào)表可以填哪里啊?我記得老師之前有說(shuō)過(guò)填負(fù)數(shù)不好看
我公司是做國(guó)際運(yùn)輸貨物代理的。在申報(bào)第三季度所得稅有出口業(yè)務(wù)勾選,我公司不屬于出口服務(wù)吧
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要處理嗎?還是填負(fù)數(shù)即可?
老師,報(bào)銷流程怎么寫(xiě)
老師社?;鶖?shù)調(diào)整了怎么申報(bào)調(diào)整社?;鶖?shù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師哪個(gè)行業(yè)有規(guī)定么 比如加油站
沒(méi)有固定比例規(guī)定,參考公司歷年數(shù)據(jù)
單位是加油站,現(xiàn)在新新能源車(chē)普及,收入一定是下降的呀
可計(jì)算參考企業(yè)所得稅稅負(fù)