是的,那個(gè)要計(jì)入的哈
老師,公司承擔(dān)的社保, 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 可是最后應(yīng)付職工薪酬科目的金額就會(huì)和個(gè)稅申報(bào)的金額對(duì)不上呢,差額就會(huì)是公司承擔(dān)的社保部分 我不理解,求指點(diǎn)
季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的應(yīng)付職工薪酬單獨(dú)填列了,之前有一家公司社保是沒(méi)計(jì)提的,現(xiàn)在除了要從管理費(fèi)費(fèi)用-社保費(fèi)里面的1-9月數(shù)據(jù)摘出來(lái)加到應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)里面去,還需要補(bǔ)計(jì)提分錄嗎
季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的應(yīng)付職工薪酬單獨(dú)填列了,之前有一家公司社保是沒(méi)計(jì)提的,現(xiàn)在除了要從管理費(fèi)費(fèi)用-社保費(fèi)里面的1-9月數(shù)據(jù)摘出來(lái)加到應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)里面去,還需要補(bǔ)計(jì)提分錄嗎,補(bǔ)計(jì)提分錄怎么寫(xiě)呢,因?yàn)橹爸苯由辖璺焦芾碣M(fèi)用-社保費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,我們單位員工社保個(gè)人部分公司部分都是公司承擔(dān),做賬的時(shí)候直接是一筆:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目;所得稅預(yù)繳申報(bào)表(已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬)這個(gè)位置,只填計(jì)提的工資可以不
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項(xiàng)目,勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,只有在個(gè)稅里申報(bào)了工地人員的個(gè)稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有核定印花稅稅種,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想要這個(gè)老師講的表格
您單位申報(bào)營(yíng)業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報(bào)收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請(qǐng)說(shuō)明差異原因。 請(qǐng)問(wèn)這是什么意思
老師,申報(bào)個(gè)稅7月沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報(bào)7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個(gè)人部分追不回來(lái),由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,稅務(wù)局反饋回來(lái)實(shí)收資本與股權(quán)原值不否。這是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),實(shí)收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對(duì)了呢?
我的個(gè)稅本月申報(bào)122509,在做企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,已計(jì)入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實(shí)際發(fā)放的也是122509,出來(lái)下面提示框是什么意思
那與個(gè)稅系統(tǒng)不匹配
那個(gè)很正常的,統(tǒng)計(jì)口徑不一致
那老師實(shí)際支付部分只計(jì)入稅前工資嗎以及加發(fā)放的現(xiàn)金福利嗎
實(shí)際支付部分只計(jì)入稅前工資和獎(jiǎng)金
老師,實(shí)際支付部分是不是得算上1月發(fā)放去年12月的工資及獎(jiǎng)金部分
不需要扣除支付上年的
老師,實(shí)發(fā)數(shù)比計(jì)提數(shù)金額還大些,會(huì)不會(huì)需要寫(xiě)說(shuō)明
是的,據(jù)實(shí)填報(bào)就行,實(shí)在沒(méi)法提交就寫(xiě)說(shuō)明