你好,第一個是正確的,小規(guī)模的不需要抵扣,你也不需要做進項轉(zhuǎn)出。 直接價稅合計做賬就可以。
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人進項稅不抵扣,我收到成本發(fā)票的時候做憑證時可以直 1、借:主營業(yè)務成本5000 貸:應付賬款5000 還是應該把增值稅進項稅也做進去 2、借:主營業(yè)務成本4950.5 應交稅費-增值稅-進項稅額49.5 貸:應付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個分錄是正確
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉(zhuǎn)了
老師,我想請問一下,小規(guī)模進項票做分錄要不要寫應交稅費-進項稅額,還是說直接借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款就可以?
老師,有一個月把進項忘,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。把進項忘了。當普票做賬了。但是計算增值的時候時候抵扣了,也繳納增值稅了,申報表都對。那我現(xiàn)在賬面怎么補進項稅。直接做借:應交稅費進項稅。貸:主營業(yè)務成本。行嗎
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關系,謝謝
所有成本類和費用類的發(fā)票都直接做價稅合計就可以嗎?之前做了第二個憑證那樣的進項稅,需不需要調(diào)賬呢
對的是的,是這么做的,之前這么做的,紅沖借主營業(yè)務成本貸,應交稅費應交增值稅進項。