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老師,請問一個問題。我們項目上裝的電費總表由我都承包方開戶繳納電費,電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬是業(yè)主使用,業(yè)主要求我們開具電費發(fā)票給他。那電力公司開給我的5萬專票中的2萬所對應的進項要轉出嗎?還是我按正常的購進銷售做抵扣就可以?

2021-09-29 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-29 10:56

按正常的購進銷售做抵扣就可以

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快賬用戶6317 追問 2021-09-29 11:10

那我的會計分錄要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:14

開票給業(yè)務 借:銀行存款或應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項

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快賬用戶6317 追問 2021-09-29 11:17

老師,那我收到的電力公司的發(fā)票中的2萬要不要單獨做其他業(yè)務成本?另外我在填增值稅申報表的時候,這部分是不是填在13%的貨物中。

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齊紅老師 解答 2021-09-29 11:18

收到的電力公司的發(fā)票中的2萬,不要單獨做其他業(yè)務成本 填增值稅申報表的時候,這部分是 填在13%的貨物

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按正常的購進銷售做抵扣就可以
2021-09-29
你銷售給業(yè)主的這些,需要給對方開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話,你走代收代付
2024-05-29
對的,是的,是這么做的,發(fā)票直接開12萬,稅率開1%就可以的。
2023-06-06
您好,暫估成本,只是沒有來發(fā)票,成本是真實發(fā)生了,明年匯繳前來發(fā)票就可以稅前扣除,不來發(fā)票只能調增,以后發(fā)票來了,再更正申報24年年報
2024-12-10
關鍵是這部分電費用于什么地方?
2022-06-10
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