對(duì)的,是的,是這么做的,發(fā)票直接開(kāi)12萬(wàn),稅率開(kāi)1%就可以的。
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶(hù)的水電費(fèi)如何做賬, 1.我們是找租戶(hù)收取本月的水電費(fèi)然后開(kāi)具收據(jù)給租戶(hù)。收取電費(fèi)1.5一度,水費(fèi)是6元一頓。 繳納電費(fèi)是1.2一度,水費(fèi)是4元一頓。 2,收到租戶(hù)繳納的水電費(fèi)由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開(kāi)局發(fā)票給物業(yè)公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷(xiāo)售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬(wàn)元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開(kāi)具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬(wàn)元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開(kāi)票,怎么開(kāi)?會(huì)計(jì)分錄怎么做??
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費(fèi),是代收代繳,沒(méi)有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費(fèi),因?yàn)樗娰M(fèi),每月都要給水廠(chǎng)電力部門(mén)支付,實(shí)際水電費(fèi)總體來(lái)說(shuō),我們是不賺錢(qián),甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪?zhàn)鈶?hù),要求開(kāi)具水電費(fèi)電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個(gè)問(wèn)題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師好,我單位是小規(guī)模物業(yè)管理公司,整個(gè)商業(yè)體項(xiàng)目就一個(gè)大電表,業(yè)主用電都是到我們物業(yè)公司充值后,插卡用電的。供電公司電費(fèi)是0.63元/度,我們收取的是0.81元/度,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有關(guān)于水電這一塊,是否需要去添加?另外業(yè)主要求開(kāi)票,我公司應(yīng)如何開(kāi)具發(fā)票并且做賬呢?謝謝老師。
老師好,我單位是小規(guī)模物業(yè)管理公司,整個(gè)商業(yè)體項(xiàng)目就一個(gè)大電表,業(yè)主用電都是到我們物業(yè)公司充值后,插卡用電的。供電公司電費(fèi)是0.7元/度,我們收取的是0.81元/度,如果5月我們交給供電公司電費(fèi)是10萬(wàn)元,5月收到業(yè)主的電費(fèi)是12萬(wàn)元??梢园凑詹铑~2萬(wàn)元來(lái)繳納增值稅嗎?具體的公司應(yīng)如何開(kāi)具發(fā)票并且做賬呢?謝謝老師。
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶(hù)呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶(hù)發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
申報(bào)的時(shí)候,在附列資料一里面有一個(gè)抵扣,在這里面填寫(xiě)10萬(wàn)。
老師,小規(guī)模這個(gè)電費(fèi)在申報(bào)時(shí)候 也可以填寫(xiě)抵扣嗎?
電費(fèi)的不可以,水費(fèi)的可以啊。
好的,主要就是電費(fèi),水費(fèi)是很少的……就是說(shuō)電費(fèi)是不能在申報(bào)時(shí)候填寫(xiě)抵扣的對(duì)吧?
是的是的,電費(fèi)不可以差額交稅,水費(fèi)的可以。水費(fèi)的才能抵扣。