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老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),項目含工地每月電費全部由開發(fā)公司繳納,比如月電費不含稅10萬、進項1.3萬、共計11.3萬(發(fā)票開給開發(fā)公司)。電費分攤由開發(fā)公司營銷售樓部承擔3萬、施工單位承擔8.3萬。施工單位承擔的部分后期會在工程進度款中扣除(后期會給施工單位開具發(fā)票),那我在做賬的時候,與施工單位掛其他應(yīng)收8.3萬,能否把進項1.3萬全部抵扣,然后倒擠營銷費掛賬1.7萬?這個進項能否由開發(fā)公司全額抵扣?

2023-08-06 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 09:25

您好,同學(xué),請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-08-06 09:31

如果你們單位是代收代付的,不能全額抵扣,只能抵扣你自己使用的那一部分,如果你給對方開發(fā)票的話,可以全額抵扣

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快賬用戶9942 追問 2023-08-06 09:51

后期是要給施工單位開票的,不然施工方也沒法抵扣。這樣的話我們是可以全額抵扣的對吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-06 10:10

可以的,可以抵扣的。

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-08-06
您好!請問購進水泥價款600萬元是不含稅價嗎?所購進水泥是平價600萬元銷售給施工單位嗎?
2021-07-01
同學(xué)你好 是這樣做分錄的
2021-10-13
同學(xué)你好 (6)購入復(fù)印機一臺價稅合計11.3萬元,為A專項資金支出,款項由財政直接支付。 財務(wù)會計處理: 借:固定資產(chǎn) 100000 貸:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 100000 借:事業(yè)支出—財政補助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補助收入 113000 預(yù)算會計處理: 借:事業(yè)支出—財政補助支出—項目支出—A專項 113000 貸:財政補助預(yù)算收入 113000 (7)黃某報銷差旅費1萬元。 財務(wù)會計處理: 借:事業(yè)支出 10000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 其他應(yīng)收款 9000 預(yù)算會計處理: 借:事業(yè)支出 10000 貸:資金結(jié)存 10000 (8)發(fā)放上月工資,上月工資表顯示應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶支付。(上月代扣本月交)。 財務(wù)會計處理: 借:應(yīng)付職工薪酬 450000 貸:銀行存款 450000 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 24000 ——住房公積金 90000 貸:其他應(yīng)付款——社會保險費 24000 ——住房公積金 90000 借:應(yīng)交稅費 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 20000 借:銀行存款 444000 貸:應(yīng)付職工薪酬 44400 非財政撥款結(jié)余 438625(369875%2B6875) 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6375(459375-45300) 事業(yè)基金 6375(459375-4530) 其中:“非財政撥款結(jié)余”為“事業(yè)基金”的子科目,核算非財政撥款結(jié)余變動及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額。年末,將“非財政撥款結(jié)余”科目余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金”科目。在預(yù)算會計中,本筆業(yè)務(wù)無須進行賬務(wù)處理。 (9)收到上級單位撥來的補助6萬元,為項目B的款項,另收到上級撥來的基本支出補助款2萬元,款項已撥入單位銀行賬戶。 財務(wù)會計處理: 借:銀行存款 80000 貸:上級補助收入 8000(6萬%2B2萬) 其他收入——項目B補助收入 6萬 其他收入——基本支出補助收入 2萬 預(yù)算會計處理: 借:銀行存款 8萬 貸:上級補助預(yù)算收入 8萬(6萬%2B2萬)
2023-11-13
同學(xué)你好 這個就要看你們付出去的費用成本和你們收到的收入了
2021-08-11
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