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合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結算,應該怎么記賬憑證

2025-05-12 18:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 18:25

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1.補記2021年的調整 由于之前未做處理,現(xiàn)在需要補記這一調整。假設該成本票涉及的是存貨成本,那么應增加存貨的同時,調整以前年度損益。 借:存貨 100,000 貸:以前年度損益調整 100,000 1.調整2021年的所得稅 由于調整了以前年度損益,因此需要相應調整所得稅。這需要根據(jù)當時的稅率計算所得稅影響額。 借:以前年度損益調整(所得稅影響額) 貸:應交稅金-應交所得稅(所得稅影響額) 1.結轉以前年度損益調整 最后,將以前年度損益調整的余額結轉到未分配利潤中。 借:以前年度損益調整(余額) 貸:利潤分配-未分配利潤(余額)
2024-04-24
您好,公司支付貨款(發(fā)票與23年度全部收到),這個應當是計入應付賬款,那這個業(yè)務是否滿足收入確認?
2024-01-24
同學,你好 那你現(xiàn)在是要紅沖嗎?
2024-06-04
您好,稍等,解答過程中
2023-12-21
你好,你可以現(xiàn)在紅沖的對方認證了嗎?
2024-06-03
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