你好,你們對(duì)公支付就可以的。
老師!我們有個(gè)項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,所以直接把材料款轉(zhuǎn)到法人私戶(hù),再支付給供應(yīng)商私戶(hù)可以嗎
老師好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,有個(gè)私人客戶(hù)委托我公司加工并銷(xiāo)售產(chǎn)品,原材料私人客戶(hù)自己采購(gòu),由于私人客戶(hù)不能提供發(fā)票,于是他讓原材料供應(yīng)商直接開(kāi)發(fā)票給我們,這樣可以嗎?
建筑公司,有掛靠的項(xiàng)目,項(xiàng)目工程款沒(méi)有到賬的時(shí)候,需要支付材料款,可以由項(xiàng)目上的人私卡直接轉(zhuǎn)到公司公戶(hù)來(lái)支付材料款嗎?等項(xiàng)目工程款到了之后再把這個(gè)往來(lái)款給平賬
老師,我們公司有家供應(yīng)商是個(gè)體戶(hù),沒(méi)有開(kāi)公戶(hù),材料款我們是直接付給經(jīng)營(yíng)者的私人賬號(hào)上的,但是他有稅盤(pán),然后他用個(gè)體戶(hù)的名稱(chēng)開(kāi)發(fā)票給我們,這樣可以嗎?
我們個(gè)體戶(hù)的對(duì)公帳,以直接付款給供應(yīng)商的個(gè)人賬號(hào) 嗎需要對(duì)方開(kāi)票給我們嗎也要開(kāi)票啊,他如果沒(méi)票呢這個(gè)麻煩,如果對(duì)方是沒(méi)票的話(huà),是否可以說(shuō)我們先把它提款提到法人的私人號(hào),再用法人私人號(hào)給他轉(zhuǎn)錢(qián)。
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠(chǎng)自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
你轉(zhuǎn)給法人,法人再轉(zhuǎn)給供貨商,不一樣嗎?只要你公司賬戶(hù)有支付,就得做賬。
那這樣是不是要納稅調(diào)增呢,對(duì)公轉(zhuǎn)給法人是還款,讓他在轉(zhuǎn)給材料商可行嗎
你好,可以的,可以這么做的。
那老師材料上私戶(hù)收到10萬(wàn)有納稅風(fēng)險(xiǎn)嗎,對(duì)我們有什么影響嗎
你好,你賬上正常交稅嗎?如果正常交稅,沒(méi)有影響的。
我們公司是一般納稅人,正常繳稅的
你好,正常交稅沒(méi)有影響的。
需要出一個(gè)委托書(shū),委托個(gè)人收款的證明。
老師!那這樣的話(huà)材料商進(jìn)私戶(hù)的錢(qián)是需要繳納稅金的吧!要不然大額的收入稅務(wù)會(huì)稽查嗎?
哦對(duì)的是這么理解的。
老師!那實(shí)務(wù)工作中像這種稅務(wù)會(huì)查嗎?
你好,進(jìn)了個(gè)人賬戶(hù),如果你賬上不做收入的話(huà)有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗麑?duì)個(gè)人賬戶(hù)現(xiàn)在有監(jiān)管。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。