你好,是支付給個(gè)人房租,還沒(méi)有取得發(fā)票的意思??
代付款時(shí),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,為什么是這么的分錄,而不是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
記賬憑證: 摘要:支付房租 分錄:借:其他應(yīng)收款xxx 貸:銀行存款xxx 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)記賬憑證為什么是沒(méi)問(wèn)題的,借方為什么不是“其他應(yīng)付款”
老師你好我想問(wèn)下,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司支付房租,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,分公司支付房租借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,為什么總公司付的錢不在其他應(yīng)付款里面體現(xiàn)
老師,這一題銀行存款支付填付款憑證,另外一部分貨款暫欠為什么是轉(zhuǎn)賬憑證,他的分錄應(yīng)該是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,這和轉(zhuǎn)賬憑證有什么關(guān)系?
練習(xí)錯(cuò)賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購(gòu)貨款¥8000填制記賬憑證時(shí)誤記為其他應(yīng)付款的借方,并以登記入賬原編制會(huì)計(jì)分錄如下借:其他應(yīng)付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會(huì)計(jì),內(nèi)部賬中,我能把購(gòu)進(jìn)的原材料按價(jià)稅合計(jì)入原材料成本,銷售的貨物按價(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費(fèi)用嗎?這對(duì)核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。
請(qǐng)問(wèn)老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)發(fā)票了,但是金額有差異,導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時(shí)也沒(méi)注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
老師現(xiàn)在購(gòu)買設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購(gòu)進(jìn)的原材料,價(jià)稅合計(jì)直接入原材料成本,銷售的貨物全部?jī)r(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用,可以嗎?
老師,一個(gè)法人名下的兩個(gè)公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計(jì)入什么科目呢。
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有發(fā)票的
你好,既然房租有發(fā)票,就不應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算,應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用核算才是啊?
這個(gè)是沖減
你好,這個(gè)分錄完全看不出來(lái)是沖減什么啊?
好吧,我也不懂
就是單看這個(gè)分錄,我覺(jué)得借方應(yīng)該是其他應(yīng)付款
這個(gè)我們財(cái)務(wù)做的,我就是整理憑證的時(shí)候,有點(diǎn)疑問(wèn)
你好,需要知道具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),才可以判斷借方到底通過(guò)什么科目來(lái)核算的?