同學(xué),你好 這個憑證一般是之前拿到發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在付款,做的憑證
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會計制度實施,請問如何調(diào)賬? 借款時記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會計制度如何調(diào)賬,請指導(dǎo),謝謝!
老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補(bǔ)救措施,如何做分錄,謝謝!
老師,我是小白,想問下記賬憑證是借貸都有且借貸相等,是不是在做銀行存款日記賬時候,只提現(xiàn)銀行存款的借或者貸其中一項就可以,就是說記賬憑證雖然是兩行,在日記賬上只有一行
記賬憑證: 摘要:支付房租 分錄:借:其他應(yīng)收款xxx 貸:銀行存款xxx 請問這個記賬憑證為什么是沒問題的,借方為什么不是“其他應(yīng)付款”
借其他應(yīng)付款貸銀行存款需要等記銀行日記賬的貸方嗎?謝謝。是做什么憑證呀
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
嗯嗯,我知道呢。那是填制付款憑證嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
需要登記銀行存款日記賬嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
謝謝。那我們銷售貨物的收入是借銀行存款,然后報銷的錢是老板個人卡里的錢報銷的貸銀行存款,這個余額可以用借銀行存款減去貸方的銀行存款嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那不就是用的稅前收入直接減去費(fèi)用了,這是不是不符合稅務(wù)查賬呀
同學(xué),你好 沒有不符合,銀行存款一收一付
但是現(xiàn)金這樣做的話就叫坐支呢,那銀行卡的錢和貨款都是銀行存款,但是登記銀行存款日記賬的時候那個余額就是用的收入的錢報銷。這樣也就坐支了
同學(xué),你好 銀行存款沒有坐支
就是這樣子,貨款直接減去的費(fèi)用
同學(xué),你好 是這樣的
可以說詳細(xì)一點嗎。謝謝
同學(xué),你好 你這樣做可以的,你是哪里有問題
就是這里不懂,總感覺是不是和現(xiàn)金坐支一樣。貨款收入直接減去費(fèi)用
同學(xué),你好 銀行存款和現(xiàn)金不一樣,銀行可以收入再支出的
噢噢噢,感謝。就是報銷的時候用的卡里的錢我再登記日記賬的時候怎么體現(xiàn)出來,不是用收入付的。
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款