同學(xué),你好 這個憑證一般是之前拿到發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在付款,做的憑證
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會計制度實施,請問如何調(diào)賬? 借款時記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會計制度如何調(diào)賬,請指導(dǎo),謝謝!
老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯了,例如:本來是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補救措施,如何做分錄,謝謝!
老師,我是小白,想問下記賬憑證是借貸都有且借貸相等,是不是在做銀行存款日記賬時候,只提現(xiàn)銀行存款的借或者貸其中一項就可以,就是說記賬憑證雖然是兩行,在日記賬上只有一行
記賬憑證: 摘要:支付房租 分錄:借:其他應(yīng)收款xxx 貸:銀行存款xxx 請問這個記賬憑證為什么是沒問題的,借方為什么不是“其他應(yīng)付款”
借其他應(yīng)付款貸銀行存款需要等記銀行日記賬的貸方嗎?謝謝。是做什么憑證呀
老師,公司Etc由員工先借款后由財務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個應(yīng)該怎么管理使每次報銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個人不開公司,給開一個10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費用每個月累計攤銷轉(zhuǎn)到管理費用的某一個科目,我想要從公司成立以來累計攤銷了多少,那是不是要把管理費用借方本來累計數(shù)這個科目每年的金額相加,
你好老師個體戶經(jīng)營超市經(jīng)營者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費了1000元會計分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶和項目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項目輔助核算嗎?項目比較多
老師,營業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
找稅務(wù)局代開的發(fā)票,稅費已經(jīng)當(dāng)場繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負債青上,累計折舊期末數(shù),就是從公司成立以來到現(xiàn)在總共計提的折舊額?
技術(shù)工程類,公司,還得寫標(biāo)書靠項目掙錢,會計處理要求必須得會工程施工類的會計么?只做過商貿(mào)能干么
嗯嗯,我知道呢。那是填制付款憑證嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
需要登記銀行存款日記賬嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
謝謝。那我們銷售貨物的收入是借銀行存款,然后報銷的錢是老板個人卡里的錢報銷的貸銀行存款,這個余額可以用借銀行存款減去貸方的銀行存款嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那不就是用的稅前收入直接減去費用了,這是不是不符合稅務(wù)查賬呀
同學(xué),你好 沒有不符合,銀行存款一收一付
但是現(xiàn)金這樣做的話就叫坐支呢,那銀行卡的錢和貨款都是銀行存款,但是登記銀行存款日記賬的時候那個余額就是用的收入的錢報銷。這樣也就坐支了
同學(xué),你好 銀行存款沒有坐支
就是這樣子,貨款直接減去的費用
同學(xué),你好 是這樣的
可以說詳細一點嗎。謝謝
同學(xué),你好 你這樣做可以的,你是哪里有問題
就是這里不懂,總感覺是不是和現(xiàn)金坐支一樣。貨款收入直接減去費用
同學(xué),你好 銀行存款和現(xiàn)金不一樣,銀行可以收入再支出的
噢噢噢,感謝。就是報銷的時候用的卡里的錢我再登記日記賬的時候怎么體現(xiàn)出來,不是用收入付的。
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款