同學(xué),你好 這個(gè)憑證一般是之前拿到發(fā)票,沒(méi)有付款,現(xiàn)在付款,做的憑證
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬? 借款時(shí)記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度如何調(diào)賬,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝!
老師好,發(fā)現(xiàn)上年10月有一貸記憑證做錯(cuò)了,例如:本來(lái)是還貸款,借:短期借款37000,貸:銀行存款37000;寫成了借:銀行存款37000,貸:其他應(yīng)付款37000,本月做賬有什么補(bǔ)救措施,如何做分錄,謝謝!
老師,我是小白,想問(wèn)下記賬憑證是借貸都有且借貸相等,是不是在做銀行存款日記賬時(shí)候,只提現(xiàn)銀行存款的借或者貸其中一項(xiàng)就可以,就是說(shuō)記賬憑證雖然是兩行,在日記賬上只有一行
記賬憑證: 摘要:支付房租 分錄:借:其他應(yīng)收款xxx 貸:銀行存款xxx 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)記賬憑證為什么是沒(méi)問(wèn)題的,借方為什么不是“其他應(yīng)付款”
借其他應(yīng)付款貸銀行存款需要等記銀行日記賬的貸方嗎?謝謝。是做什么憑證呀
老師,我們這兒有一個(gè)員工5月份離職了,但是工資已經(jīng)開(kāi)了,我6月申報(bào)5月的個(gè)稅是應(yīng)給他報(bào)上,還應(yīng)該把他從個(gè)稅移除啊
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)公司籌建期間發(fā)生的費(fèi)用,能不能之間計(jì)入管理費(fèi)用,二級(jí)科目開(kāi)辦費(fèi)的
你好,像下面這種問(wèn)題要交稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建設(shè),跟建設(shè)方約定的是,建設(shè)方購(gòu)買的材料啥的我們公司可以墊付,供應(yīng)商開(kāi)票給我們公司,然后這部分款從建設(shè)方的工程款里扣除,老師,這樣我們應(yīng)該怎么做分錄
這個(gè)題選項(xiàng)A不懂為啥不選?請(qǐng)解答
老師, 我是從4月份開(kāi)始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個(gè)月(3月)的增值稅和附加稅該如何寫分錄?。可显碌倪€需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師,新入職了家公司,我司主營(yíng)叉車租賃業(yè)務(wù)!請(qǐng)問(wèn)假如租賃出去一臺(tái)叉車A叉車!如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn):這道題c不對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題a怎么不對(duì)?
嗯嗯,我知道呢。那是填制付款憑證嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
需要登記銀行存款日記賬嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
謝謝。那我們銷售貨物的收入是借銀行存款,然后報(bào)銷的錢是老板個(gè)人卡里的錢報(bào)銷的貸銀行存款,這個(gè)余額可以用借銀行存款減去貸方的銀行存款嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那不就是用的稅前收入直接減去費(fèi)用了,這是不是不符合稅務(wù)查賬呀
同學(xué),你好 沒(méi)有不符合,銀行存款一收一付
但是現(xiàn)金這樣做的話就叫坐支呢,那銀行卡的錢和貨款都是銀行存款,但是登記銀行存款日記賬的時(shí)候那個(gè)余額就是用的收入的錢報(bào)銷。這樣也就坐支了
同學(xué),你好 銀行存款沒(méi)有坐支
就是這樣子,貨款直接減去的費(fèi)用
同學(xué),你好 是這樣的
可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎。謝謝
同學(xué),你好 你這樣做可以的,你是哪里有問(wèn)題
就是這里不懂,總感覺(jué)是不是和現(xiàn)金坐支一樣。貨款收入直接減去費(fèi)用
同學(xué),你好 銀行存款和現(xiàn)金不一樣,銀行可以收入再支出的
噢噢噢,感謝。就是報(bào)銷的時(shí)候用的卡里的錢我再登記日記賬的時(shí)候怎么體現(xiàn)出來(lái),不是用收入付的。
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款