您好 借:應(yīng)付賬款 8000 借:其他應(yīng)付款 -8000
企業(yè)用庫(kù)存現(xiàn)金支付購(gòu)入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。 借:管理費(fèi)用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫(kù)存現(xiàn)金支付購(gòu)入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用—辦公耗材1000貸:銀行存款1000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫(kù)存現(xiàn)金支付購(gòu)入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用—辦公耗材1000貸:銀行存款1000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
練習(xí)錯(cuò)賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購(gòu)貨款¥8000填制記賬憑證時(shí)誤記為其他應(yīng)付款的借方,并以登記入賬原編制會(huì)計(jì)分錄如下借:其他應(yīng)付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
練習(xí)錯(cuò)帳的更正方法6月8日,銷售商品一批系價(jià)款¥49,000貨款未熟七記賬憑證錯(cuò)記為¥4900并已登記入賬,原會(huì)計(jì)分錄如下借:應(yīng)收賬款¥4900貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入¥4900如何改正
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過(guò)商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?