你好,根據(jù)你的描述(總公司轉(zhuǎn)賬給分公司支付房租) 總公司分錄是,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 分公司賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
老師你好我想問下,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司支付房租,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,分公司支付房租借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,為什么總公司付的錢不在其他應(yīng)付款里面體現(xiàn)
為什么房東包給租賃公司的租賃費(fèi)用,租賃公司借:長期待攤費(fèi)用貸:銀行存款為什么借方不是其他應(yīng)付款;而幫房東賣房子收到的費(fèi)用借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購支付時:借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
借其他應(yīng)收款-租賃公司4500 押金 貸其他應(yīng)付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應(yīng)付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應(yīng)付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報銷)4500 現(xiàn)金流出現(xiàn)了借方 又出現(xiàn)了貸方 現(xiàn)金流填什么合適?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
轉(zhuǎn)賬給分公司做的是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是分公司付出去是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
不是做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款
你好,總公司轉(zhuǎn)賬給分公司支付房租 這個房租是總公司的,還是分公司的?
如果是分公司的房租就是借管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是總公司的房租就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
你好,站在分公司角度,是的?
是總公司先轉(zhuǎn)賬給分公司,分公司再支付房租,然后分錄是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,是總公司還是分公司的我就不知道了
你好,這個房租到底是總公司的房租,還是分公司的房租呢?
應(yīng)該是總公司的
你好,根據(jù)你的描述(總公司轉(zhuǎn)賬給分公司,支付總公司的房租) 總公司的賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款 分公司賬務(wù)處理是 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
總公司的賬務(wù)處理借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款也可以吧,不一定要貸其他應(yīng)收款
你好,個人建議這種情況,總公司最好是通過? 其他應(yīng)收款 科目核算?
有什么不一樣嗎
你好,因?yàn)椴皇欠止鞠葔|付了房租,總公司把款項打給分公司的時候通過其他應(yīng)付款核算是錯誤的?
老師你好,我想問下應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款怎么區(qū)分,分別什么時候用什么
你好 應(yīng)收賬款,是銷售貨物或者提供服務(wù),款項沒有收到 其他應(yīng)收款,比如其他單位或者個人向本單位借款,支付押金,保證金等? 應(yīng)付賬款,是購進(jìn)商品或者接受勞務(wù),款項沒有支付 其他應(yīng)付款,比如單位向其他單位或者個人借款,收到押金,保證金等
還有其他辦法可以區(qū)分嗎說的我有點(diǎn)不明白
你好 應(yīng)收賬款,是銷售貨物或者提供服務(wù),款項沒有收到 其他應(yīng)收款,比如其他單位或者個人向本單位借款,支付押金,保證金等? 應(yīng)付賬款,是購進(jìn)商品或者接受勞務(wù),款項沒有支付 其他應(yīng)付款,比如單位向其他單位或者個人借款,收到押金,保證金等 這個已經(jīng)是大白話啊,具體是哪個地方不明白呢?
應(yīng)收賬款是我們向別人提供勞務(wù),別人未付款給我們,用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,是我們未付款給別人用應(yīng)付賬款,那其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款怎么區(qū)分
你好 其他應(yīng)收款,比如其他單位或者個人向本單位借款,對外支付押金,保證金等? 其他應(yīng)付款,比如單位向其他單位或者個人借款,收到對方支付的押金,保證金等 具體是哪個地方不明白呢?