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Q

請問老師,成立了3個月的公司,資產(chǎn)負債表的期初余額應(yīng)該都是零吧?例如貨幣資金

2021-09-24 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-24 21:57

學員你好,年中成立的公司,期初金額為0

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快賬用戶6689 追問 2021-09-24 22:26

現(xiàn)在公司的資金來源都是跟股東借款, 貨幣資金是8萬 固定資產(chǎn)是20萬 資產(chǎn)合計是28萬 ?這些錢都是和股東借的 ?負債合計 是不是28萬 呢?所有者權(quán)益是0

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齊紅老師 解答 2021-09-24 22:27

是的,可以這么理解

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快賬用戶6689 追問 2021-09-24 22:28

那還有應(yīng)付職工薪酬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-24 22:29

應(yīng)付職工薪酬影響的是損益,相當于你所有者權(quán)益是負數(shù)

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快賬用戶6689 追問 2021-09-24 22:31

那是填在未分配利潤負數(shù)

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快賬用戶6689 追問 2021-09-24 22:32

資產(chǎn)合計28萬= 負債 合計28+2(工資)減 未分配利潤-2

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齊紅老師 解答 2021-09-24 22:35

是的,你的理解正確

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快賬用戶6689 追問 2021-09-24 22:48

老師,一次性付了20萬房租,要入長期待攤還是可以直接算主營業(yè)務(wù)成本或者費用

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齊紅老師 解答 2021-09-24 22:55

要看多久的,如果一年以內(nèi)的,一般直接計入費用了,超過一年計入長期待攤

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學員你好,年中成立的公司,期初金額為0
2021-09-24
同學你好 對于貨幣資金年初余額不一致: 檢查科目余額表貨幣資金相關(guān)科目年初余額錄入是否正確,有無未入賬收支;核對資產(chǎn)負債表貨幣資金項目計算公式是否正確。 對于其他應(yīng)付款金額不一致: 審核科目余額表其他應(yīng)付款明細科目余額及賬務(wù)處理;核對資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款取數(shù)和計算方法。 整體上: 重新梳理賬務(wù)流程,從上年末結(jié)賬檢查到建賬;確定差異原因和金額后按準則和政策調(diào)整,根據(jù)是科目余額表還是資產(chǎn)負債表錯誤來進行相應(yīng)修改。
2024-12-30
您好,是的,您的思路正確,3大報表勾稽 3大報表勾稽關(guān)系 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金 (期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額的本期列是上月負債表的貨幣資金,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額的本年累計列是上年末(本年初)負債表的貨幣資金。期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額的本月和累計列是一樣的,都是本月負債表期末的貨幣資金)
2025-02-12
您好,這個是一樣的,一樣
2022-09-22
不可以的,你這個年初數(shù)據(jù)一年都是一樣的,都應(yīng)該是零。
2023-06-05
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