你好,如果存貨沒有期初數(shù),是這樣的
5.根據(jù)期初資料、資料(1)至 (3) ,2019年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表"存貨"項(xiàng)目“期末余額”欄的列報(bào)金額是()元。老師這個(gè)問題麻煩解答一下
【單選題】某企業(yè)某年10月份“原材料”賬戶期末余額為100 000元,“庫(kù)存商品”賬戶期末余額為 120 000元,“生產(chǎn)成本”賬戶期末余額為 30 000元,“固定資產(chǎn)”賬戶期末余額為200 000 元。資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨項(xiàng)目應(yīng)填入()。 這道題的250000是怎么算的呢
【簡(jiǎn)答題】第一題 .表1-1、表1-2分別是甲公司、乙公司2x17年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)。 表 1-1 資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表) 編制單位:甲公司 2x17年12月31日 單位:萬(wàn)元 資產(chǎn)(期末余額) 負(fù)債及所有者權(quán)益(期末余額) 流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 1000 短期借款 280 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 50 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 180 存貨 350 其他應(yīng)付款 140 固定資產(chǎn) 3400 非流動(dòng)負(fù)債: 無形資產(chǎn) 80 長(zhǎng)期借款 2000 所有者權(quán)益: 股本 1600 資本公積 430 (其中:股本溢價(jià)100) 留存收益 250 資產(chǎn)總計(jì) 4880 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 4880 表 1-2 資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表) 編制單位:乙公司 2x17年12月31日 單位:萬(wàn)元 資產(chǎn)(期末余額) 負(fù)債及所有者權(quán)益(期末余額) 流動(dòng)資產(chǎn): 流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 600 短期借款 80 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 150 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 300 存貨 250 其他應(yīng)付款 120 固定資產(chǎn) 2000 非流動(dòng)負(fù)債: 無形資產(chǎn) 0 長(zhǎng)期借款 1500 所有者權(quán)益: 股本 600 資本公積 100
請(qǐng)問一下老師,資產(chǎn)負(fù)債表中期末存貨的余額如何算的,舉例1月購(gòu)入產(chǎn)品100盒,單價(jià)10元,存貨成本1000,2月賣了5盒,那2月資產(chǎn)負(fù)債表中存貨期末余額是950元,對(duì)嘛,謝謝老師!
四)計(jì)算與賬務(wù)處理題1表1-1、表1-2分別是甲公司、乙公司2×20年2分31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)。表1-1編制單位:甲公司資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)2×20年12月31日單位:萬(wàn)元資產(chǎn)(期末余額)負(fù)債及所有者權(quán)益(期末余額)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1000短期借款280應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款50應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款180存貨350其他應(yīng)付款140固定資產(chǎn)3400非流動(dòng)負(fù)債:無形資產(chǎn)80長(zhǎng)期借款2000·8·續(xù)表資產(chǎn)(期末余額)負(fù)債及所有者權(quán)益(期末余額所有者權(quán)益:股本1600資本公積430(其中:股本溢價(jià)100)留存收益250資產(chǎn)總計(jì)4880負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)4880表1-2編制單位:乙公司資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)2×20年12月31日單位:萬(wàn)元資產(chǎn)(期末余額)負(fù)債及所有者權(quán)益(期末余額)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金600短期借款80應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款150應(yīng)付票
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),開具銷項(xiàng)發(fā)票可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)嗎
老師,別的醫(yī)院的人來我們醫(yī)院進(jìn)修,這個(gè)進(jìn)修費(fèi)開發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
請(qǐng)問老師,開設(shè)公積金賬戶,需要與銀行、公積金、企業(yè)簽訂三方協(xié)議嗎?
公司車輛要報(bào)廢,但是車輛的折舊已經(jīng)計(jì)提完了,對(duì)方還要給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候107行選一般企業(yè)還是根據(jù)報(bào)表選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個(gè)月計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請(qǐng)問等年底收到發(fā)票后分錄要怎么做?。?/p>
工商上面利潤(rùn)分配原則是按照實(shí)繳 還是認(rèn)繳比例來,因?yàn)槲覀児緦?shí)繳沒有到位
一般納稅人商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)砂石,然后銷售時(shí)候增值稅稅率是多少呢
餐飲行業(yè)會(huì)計(jì)與學(xué)校食堂的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理方式是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時(shí)暫估成本調(diào)減,填在哪一行