同學(xué)你好 這個(gè)年初數(shù)還是零
公司是9月份剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)的,資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額應(yīng)該怎么填寫(xiě)?9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里期末余額跟年初余額有聯(lián)系嗎?
老師 我們公司是今年3月份成立的,資產(chǎn)負(fù)債表做了3月和4月的,那么4月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額應(yīng)該為0還是應(yīng)該把3月份的數(shù)據(jù)作為年初余額填寫(xiě)進(jìn)去?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過(guò)來(lái),按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢(xún),建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來(lái),登錄國(guó)稅局報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上)。為什么?
公司16年3月成立,4月資產(chǎn)負(fù)債表中期初數(shù)是3月份的數(shù),期末數(shù)是4月份的數(shù)據(jù)嗎
公司3月成立,資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)是填的3月份數(shù)據(jù)嗎,4月資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)是3月數(shù)據(jù),年末數(shù)是4月數(shù)據(jù),這樣對(duì)嗎
老師,蘄艾服務(wù)開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我們公司新成立一個(gè)分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報(bào)稅嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們有家既是客戶(hù)又是供應(yīng)商我們開(kāi)票給他,他也開(kāi)票給我們了,銀行沒(méi)有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個(gè)情況可以做賬直接對(duì)沖完嗎 或者做個(gè)抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷(xiāo)嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶(hù)收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開(kāi)票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問(wèn)題、我有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問(wèn)問(wèn)對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票來(lái),我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢(qián),錢(qián)收了,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過(guò)公司對(duì)公賬戶(hù)買(mǎi)房子,大概25萬(wàn),憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買(mǎi)房子比如說(shuō)25萬(wàn)可以抵稅嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把三月份的期末余額作為4月份的年初余額,這樣做對(duì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表是不對(duì)的