您好,系統都是設定的公式,難免有誤差
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現在怎弄?
老師我又來提問啦,我申報增值稅,這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現在系統里帶出來這個不抵扣的進項,這個該怎么弄啊,不用管他嗎。有1個一萬多的進項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統稅額是一張一張累計加的,但申報系統直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統多兩分錢,那現在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
請問老師,增值稅發(fā)現應交稅費那里申報比帳上面多了一毛,怎么操作了,我發(fā)現是今年一月份進項那里系統自動生成是錯的,當時沒看出來,現在才看出來,搞不懂系統自動生成怎么會多了一毛出來的
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發(fā)票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發(fā)票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè),也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
2024年的獎金申報在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報在2024年12月份
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現多扣人家600現在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對公轉賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對個人也轉賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉賬了,這個有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經驗,經濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經驗,經濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產需要的設備,屬于房產價值嗎,后期完工,需要結轉到固定資產-廠房里嗎
老師問下, 1.預收外匯計入預收賬款,預收賬款需要設置外幣核算嗎? 2.如果收到預收的外幣款計入了應收賬款,使應收賬款余額形成負數,這種情況下需要對應收外幣金額進行折算嗎
老師短期借款負數200萬,實在是找不出以前會計的差錯在哪里了,有沒有可以過度的科目調整一下
老師,您好!因我公司業(yè)務一直無法簽訂合同,也不能確認款項能否收回,更開不了銷項發(fā)票,但去年的增值稅留抵還有十多萬,今年也無法確定能不能開票(均屬真實情況),現階段可以申請退回嗎?對公司及個人有哪些風險?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現多扣人家600現在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
那我現在更正可以嗎?
因為我發(fā)現那個做帳的那個系統怎么會多出了¥0.1然后我才查出來的,不然我一直沒看我想系統嗎?肯定不會錯的。
意思是你交稅的時候少交了嗎?賬上是不是應交稅費有余額
就是余額比我那個記賬憑證多了一毛錢
你扣款不是按照申報表的扣的嗎?
一月份的時候增值稅申報表那個進項是有那個數據讀取嗎,我點的,今天才發(fā)現那個抵扣統計表跟我?guī)な且粯拥模窃鲋刀惿陥蟊砟莻€主表余額就多了¥0.1
我們沒有交稅,余額還有幾千塊
比如說申報表10.1 你賬上計了10 對不對
對,我賬跟那個申報統計表是一致的89.85,但是增值稅那個進項系統自動生成的就是89.95
扣款89.95,多扣的一毛錢記入營業(yè)外支出