你好,實際貨物已經到了,用你的入庫單正常做賬就可以啊,之前掛了預付賬款,借庫存商品貸預付賬款。 第二個和對方核對就可以對賬,先對往來科目,然后再盤點你的存貨、固定資產等。
白條掛往來,沒有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
白條掛往來,沒有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
第一種,發(fā)票沒有收回來,我沒有入庫,只是還掛著往來,怎么清賬,附件是什么 第2種,怎么每年清賬
我們2024年付了一筆地租40萬元,對方不給我們開發(fā)票了,只給開了一個收據,收據他們是2024年開的,我2025年發(fā)現沒有入費用,一直在賬上掛著往來賬,那么應該怎么記賬,這一塊的匯算清繳怎么操作
我們是個一般納稅人的超市,現在有幾種情況不知道怎么做賬。第一貨品回來4200,付款4200,有4200的入庫單,但是沒有發(fā)票。第二付款4200,發(fā)票4200但是貨回來的不夠,入庫單只有4000那又怎么做賬。
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數據)?期末余額是不是截至2025年9.30日的數據
24年開給客戶116萬,現在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現在要調整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
第1種,自己做的入庫單管用嗎? 第2種,我不明白,我入賬:借:庫存商品~綠豆 貸:應付賬款~暫估 這個發(fā)票回不來了,怎么處理
第一個管用,證明你們單位有實際購入,對方有發(fā)貨單的更好,但是都是不可以抵扣所得稅的,你只能在賬上可以做。
發(fā)票回不回來,正常按這個來做就可以 匯算清交調增就是了,你正常按這個來結轉成本。
那應付賬款~暫估 怎么沖掉,
好,你們單位需要付款嗎?
不需要,這種是先開發(fā)票,后來進項,
你怎么不紅?沖 借應付賬款貸庫存商品借庫存商品貸銀行存款,你做這個
你不能暫估了入庫,發(fā)票到了之后,你不紅沖入庫,直接做在做發(fā)票的這不就重復啦。
供貨商發(fā)票,我們收不到了,我們不用付款。我做的是應付賬款—暫估,
你好,買來的這個產品你們不需要付款,對方也不給你開發(fā)票,這種情況下借應付賬款貸營業(yè)外收入。
這不是給銷售有關的嗎?為什么計營業(yè)外收入。
欠款不支付不就是營業(yè)外收入 收不回來的是營業(yè)外支出