的那個稅額你是用復(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎?
老師,你好。請問下紅沖發(fā)票的時候顯示稅額和藍字發(fā)票的稅的不一致,是什么情況呢
老師,我8月開的藍字發(fā)票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍字發(fā)票的客戶找我說他認證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝?。ㄋ{字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗平臺顯示作廢,藍字發(fā)票在查驗平臺顯示紅沖,互相矛盾。
老師,你好,這張發(fā)票10萬多,退貨一萬多,退貨時,由于未抵扣,開具了紅字信息表,這個月抵扣的時候,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺未查到該張發(fā)票,發(fā)票驗證時顯示這張發(fā)票已紅沖,抵扣不了,請問是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
填寫紅字信息表的時候,顯示原票受票方稅號和信息表受票方稅號不一致,是什么情況
老師,4月份紅沖了兩份發(fā)票,只開了紅字信息表,沒開紅字發(fā)票,就開了藍字發(fā)票,這月報稅的時候,稅控系統(tǒng)只顯示藍字發(fā)票,怎么補救能不交稅,再說也沒有進項可抵扣,
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
對哦,負數(shù)的哦
你按正數(shù)填寫處理,同學(xué)