的那個(gè)稅額你是用復(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下紅沖發(fā)票的時(shí)候顯示稅額和藍(lán)字發(fā)票的稅的不一致,是什么情況呢
老師,我8月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票9月16號(hào)誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說(shuō)他認(rèn)證不了顯示紅沖,問(wèn)了稅局問(wèn)了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請(qǐng)老師幫忙,謝謝?。ㄋ{(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示紅沖,互相矛盾。
老師,你好,這張發(fā)票10萬(wàn)多,退貨一萬(wàn)多,退貨時(shí),由于未抵扣,開(kāi)具了紅字信息表,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)未查到該張發(fā)票,發(fā)票驗(yàn)證時(shí)顯示這張發(fā)票已紅沖,抵扣不了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
填寫(xiě)紅字信息表的時(shí)候,顯示原票受票方稅號(hào)和信息表受票方稅號(hào)不一致,是什么情況
老師,4月份紅沖了兩份發(fā)票,只開(kāi)了紅字信息表,沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這月報(bào)稅的時(shí)候,稅控系統(tǒng)只顯示藍(lán)字發(fā)票,怎么補(bǔ)救能不交稅,再說(shuō)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒(méi)有蓋完章,發(fā)票可以下開(kāi)給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫(xiě)0嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師麻煩問(wèn)下,有個(gè)公司在4月就沒(méi)經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過(guò)稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開(kāi)票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問(wèn)全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開(kāi)具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?
對(duì)哦,負(fù)數(shù)的哦
你按正數(shù)填寫(xiě)處理,同學(xué)