你好,申請(qǐng)延期交稅的
你好老師我作為采購(gòu)方,因部分退貨19年7月申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)選的未抵扣,對(duì)方未開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,能要求對(duì)方再補(bǔ)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎?
老師,我8月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票9月16號(hào)誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說(shuō)他認(rèn)證不了顯示紅沖,問(wèn)了稅局問(wèn)了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請(qǐng)老師幫忙,謝謝?。ㄋ{(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺(tái)顯示紅沖,互相矛盾。
老師,我1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒(méi)有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師,4月份紅沖了兩份發(fā)票,只開(kāi)了紅字信息表,沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這月報(bào)稅的時(shí)候,稅控系統(tǒng)只顯示藍(lán)字發(fā)票,怎么補(bǔ)救能不交稅,再說(shuō)也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開(kāi)了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進(jìn)項(xiàng)里沒(méi)有看到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我問(wèn)供應(yīng)商要了兩張藍(lán)字的電票,也是當(dāng)月(5月)開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因?yàn)楫?dāng)月開(kāi)的紅沖了,所以我方進(jìn)項(xiàng)就看不到藍(lán)字發(fā)票了嗎
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
現(xiàn)在再把紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)吧!怎樣申請(qǐng)延期繳稅呢?在電子稅務(wù)局
找你稅務(wù)局專管員那邊就可以了