你好 現(xiàn)在是你們單位交了,申報系統(tǒng)里申報交稅?
老師,你好,請問一下去年的賬是財務(wù)公司做的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了,實際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司?,F(xiàn)在財務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風(fēng)險嗎?
老師,您好,有10個人的社保和公積金的支付今天轉(zhuǎn)移到了我現(xiàn)在手中負(fù)責(zé)的公司,由我公戶這個月開始扣款了,總共付14000,這種業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢
老師,您好,我們公司是8月份開始做賬的,在9月份里面,有4個人成為我們公司的員工(合同變更到我們公司了),9月份銀行扣款了他們一共8000的公積金,這種業(yè)務(wù)我在9月應(yīng)該怎么做呢,還需要申報什么的嗎?
我們是電商行業(yè),公司現(xiàn)在是這種業(yè)務(wù)模式,客戶首先充值到我方第三方平臺,再由第三方扣了手續(xù)費返還我司。相當(dāng)于客戶先預(yù)付再購物。比方說10月一共收到N個客戶一共預(yù)付款10萬,比如這10萬款到我們平臺就變成了4萬紅包,20萬購物券,其中2萬這個月他們提現(xiàn)了我們對公轉(zhuǎn)帳支付了,其中有10萬客戶在商城下單購物付了。像這種帳務(wù)如何處理?應(yīng)該確認(rèn)多少收入?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
什么意思,老師,方便說的更清楚點嗎?感激
你好? 就是在你們單位申報 交費的意思??
我申報什么?交什么?
,有10個人的社保和公積金的支付今天轉(zhuǎn)移到了我現(xiàn)在手中負(fù)責(zé)的公司? ?這【 啥意思,不是在這個單位交嗎? ??
是的,我們單位的公戶付款,我需要申報什么?
你好 勞動關(guān)系在你單位嗎 在你就申報 代付款不申報?
勞動合同是嗎?什么叫申報代付款不申報,聽不懂呀,老師
那咱倆咱溝通 你問下和你交接的那個會告訴的? 這 二個情況? 或者問人事部門?