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我們是電商行業(yè),公司現(xiàn)在是這種業(yè)務(wù)模式,客戶首先充值到我方第三方平臺,再由第三方扣了手續(xù)費(fèi)返還我司。相當(dāng)于客戶先預(yù)付再購物。比方說10月一共收到N個(gè)客戶一共預(yù)付款10萬,比如這10萬款到我們平臺就變成了4萬紅包,20萬購物券,其中2萬這個(gè)月他們提現(xiàn)了我們對公轉(zhuǎn)帳支付了,其中有10萬客戶在商城下單購物付了。像這種帳務(wù)如何處理?應(yīng)該確認(rèn)多少收入?

2021-11-02 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 10:30

同學(xué)你好 按照開票或者實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)收入 充值是預(yù)收賬款

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 10:57

都是個(gè)人,他們不需要發(fā)票,沒開票。那這個(gè)收入怎么算,總共才收10萬塊,這個(gè)月確認(rèn)多少收入,你沒講清楚。不可能按10萬確認(rèn)收入呀,因?yàn)檫@10萬肯定有金額沒消費(fèi)。

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 11:02

比如這個(gè)月某個(gè)客戶充值500,不僅能變成紅包200,暫時(shí)200未提現(xiàn),還能變成提貨券900。這個(gè)月用提貨券下單了500。都不開票給客戶。那如何作會計(jì)分錄。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:05

借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借預(yù)收賬款 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 11:15

可以全部帶上數(shù)據(jù)嗎?為什么借銀行存款貸預(yù)收帳款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。后面有要貸銷項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 11:22

預(yù)收賬款是五百 銷售費(fèi)用是200 主營業(yè)務(wù)收入是700

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 12:00

總共才收到客戶500塊錢,我們實(shí)際要付現(xiàn)200出去。還有客戶這個(gè)月購物券用了500.還有400購物券沒用。為什么營業(yè)收入要確認(rèn)700呀?不應(yīng)該是最多確認(rèn)500收入嗎就是客戶充的錢,何況這個(gè)月人家900購物券還沒用完,應(yīng)該也不要確認(rèn)500收入吧?

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 12:02

這500塊實(shí)際變成了200紅包,900購物券。為啥收入要確認(rèn)700啊,不太懂。我就理解是客戶實(shí)際只花300塊錢可以在我們平臺可以買900塊的東西。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 12:07

那就是銷售費(fèi)用400 主營業(yè)務(wù)收入900

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 15:08

為啥明明只收了500,要確認(rèn)400銷售費(fèi)用,900收入?那公司沒有這么多收入呀。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:13

因?yàn)槟銈冑浰土怂陌俚呐?

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 15:25

那是不是這樣操作有問題,那本來只有500預(yù)收款,到最后變成了900收入,要多交400增值稅還要多交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟?00銷售費(fèi)用又沒票,又不能抵扣是吧。關(guān)鍵是這個(gè)月人家那400券還沒用就要這個(gè)月做到帳里了嗎

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 15:26

可不可以等他把這900用掉后,我才確認(rèn)收入,而且只做收入500沖500預(yù)收

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:29

同學(xué)你好 這個(gè)不能 你這個(gè)900是視同銷售的

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 15:32

那是不是這樣操作有問題,那本來只有500預(yù)收款,到最后變成了900收入,要多交400增值稅還要多交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟?00銷售費(fèi)用又沒票,又不能抵扣是吧。關(guān)鍵是這個(gè)月人家那400券還沒用就要這個(gè)月做到帳里了嗎

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快賬用戶6946 追問 2021-11-02 15:32

可不可以等他把這900用掉后,我才確認(rèn)收入,而且只做收入500沖500預(yù)收

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:38

這個(gè)是400的視同銷售 500的收入 一共九百

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同學(xué)你好 按照開票或者實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)收入 充值是預(yù)收賬款
2021-11-02
您好,您可以直接做其他應(yīng)付款-保證金。
2024-06-14
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
你好,關(guān)鍵點(diǎn)在于,服務(wù)費(fèi)的提取依據(jù),你們合同是如何約定的
2022-05-13
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計(jì)不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
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