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老師,你好,請問一下去年的賬是財務(wù)公司做的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了,實際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司。現(xiàn)在財務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢

2020-08-01 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-01 13:36

借應(yīng)付法人貸應(yīng)付正確的公司

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借應(yīng)付法人貸應(yīng)付正確的公司
2020-08-01
就是法人代付的這筆業(yè)務(wù)沒有入賬,是這意思嗎?
2023-11-21
如果確定這3筆款不能支付了需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-05-16
首先,沖回之前錯誤的賬務(wù)處理: 借:服務(wù)收入(之前確認的服務(wù)款金額) 貸:銀行存款(或應(yīng)收賬款 - 客戶) 然后,正確確認收到的款項中包含的農(nóng)藥款和服務(wù)款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款部分) 服務(wù)收入(服務(wù)款部分) 例如,客戶支付了 10,000 元,之前全部確認為服務(wù)款,經(jīng)核實其中 3,000 元為農(nóng)藥款,7,000 元為服務(wù)款。則先沖回之前的 10,000 元服務(wù)收入: 借:服務(wù)收入 10,000 貸:銀行存款 10,000 再進行正確的確認: 借:銀行存款 10,000 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款) 3,000 服務(wù)收入 7,000
2024-07-08
你的意思是車是公司買的,按揭的款由法人支付?為啥要這么操作?
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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