您好!發(fā)票開具沒(méi)有明確規(guī)定三者不能是同一個(gè)人
事情是這樣子的,單位有個(gè)規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目,7月5日負(fù)責(zé)人從財(cái)務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸銀行存款 7月28日,負(fù)責(zé)人拿來(lái)的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來(lái)票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個(gè)人借款。此時(shí)下賬借財(cái)政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。這個(gè)時(shí)候賬應(yīng)該下錯(cuò)了吧?8月份又有新的通知說(shuō),7月份的交款者名單里有一人因個(gè)人原因沒(méi)有參加考試,要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
那照這個(gè)樣子,收款人復(fù)核人開票人這一欄應(yīng)該第一個(gè)檢查啊,因?yàn)檫@個(gè)一旦錯(cuò)了,輕者在沒(méi)有保存的情況下退出,源頭修改,重者所有發(fā)票都沒(méi)有用了,要作廢了
有個(gè)公司2019年領(lǐng)購(gòu)了發(fā)票,但是一直都沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,我也一直給這個(gè)客戶零申報(bào),增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的表都是0,空保存,但是這個(gè)公司一直都報(bào)了5個(gè)人的個(gè)稅,我想問(wèn)的是,這個(gè)3年的預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒(méi)有發(fā)票有個(gè)稅,那就填報(bào)的個(gè)稅工資,在自己編個(gè)收入,編了收入就是又要編增值稅未開票收入,這樣太累,第二種就是實(shí)際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報(bào)個(gè)稅的工資也不填到申報(bào)表里,但是個(gè)稅照樣申報(bào),第四就是個(gè)稅不報(bào),其他稅也空保存就不糾結(jié)了。應(yīng)該怎么做好呢
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬(wàn)的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒(méi)有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的,這樣所得稅依然是按沒(méi)有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說(shuō)明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒(méi)開,有一家票開了錢還沒(méi)打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報(bào)稅平臺(tái)修正24年笫四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎,讓笫4季度報(bào)表與24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒(méi)有開票,也沒(méi)有進(jìn)出對(duì)公賬戶,如何做稅務(wù)處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒(méi)有開,讓供應(yīng)商開,一直不開,如果最終都沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)最后賬務(wù)要怎么處理?
如果開票人事數(shù)字1呢,今天我就犯了這個(gè)錯(cuò)誤
我今天的錯(cuò)誤是開票人變成了數(shù)字“1”
您好!開票人那里寫了數(shù)字1?那不行哦,得作廢重開啦
好的,我的意思是如果前面的內(nèi)容一一核對(duì)無(wú)誤,最后我發(fā)現(xiàn)收款人復(fù)核人開票人有誤,我的一個(gè)修改的步驟應(yīng)該是怎么樣的
您好!一般開具發(fā)票之前開票人收款人復(fù)核人都是要設(shè)置好的,所以一般不存在您把開票人開成1的情況哦
如果錯(cuò)了我是不是得先退出,然后…再在哪里改等等
關(guān)閉開票界面
您好!是的,需要退出,更改好之后再開,記住退出前千萬(wàn)別點(diǎn)保存哦,否則就只能作廢了
好吧,我們是代理記賬公司,所以照您這樣說(shuō),我覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該要第一個(gè)檢查,而不是最后一個(gè)檢查了,如果這個(gè)漏檢查,在錯(cuò)的情況下,這個(gè)錯(cuò)誤的張數(shù)實(shí)在的多了點(diǎn)
您好!是的,一般要先把開票人等這些信息確定好,不然前面的工作都白費(fèi)了