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事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項目,7月5日負責(zé)人從財務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日,負責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費的繳費標準的通知以及后面附的繳費者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費用,貸其他應(yīng)收款。這個時候賬應(yīng)該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

2020-09-01 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 14:48

你好,同學(xué), 你下賬的時候的處理 借,單位管理費用 貸,其他應(yīng)收款 退費 借,庫存現(xiàn)金 貸,單位管理費用

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快賬用戶9026 追問 2020-09-01 15:01

把錢退給學(xué)院怎么能借計庫存現(xiàn)金呢。錢不是少了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-01 15:02

你是培訓(xùn)單位,不考試不是你要收回資金么? 你的現(xiàn)金減少,如何少的

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快賬用戶9026 追問 2020-09-01 15:18

收取的學(xué)員的補考費用計入什么科目

收取的學(xué)員的補考費用計入什么科目
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齊紅老師 解答 2020-09-01 15:39

收到費用,你是計入經(jīng)營收入。

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快賬用戶9026 追問 2020-09-01 15:42

我計入到了其他收入里面。是不是需要調(diào)賬。另外事業(yè)單位員工加班餐計入專用基金職工福利費里面可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-01 15:44

如果你是自收自支,你放其他收入不用調(diào)整,如果不是的話,放經(jīng)營收入。 可以的

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快賬用戶9026 追問 2020-09-01 17:09

老師,您好。醫(yī)院收到黨委轉(zhuǎn)來的疫情期間聘請醫(yī)生補貼費用16050元,我院分10000和6050元兩次代扣了勞務(wù)費稅款。怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-09-01 18:14

借,銀行存款16050 貸,財政撥款收入16058 借,業(yè)務(wù)活動費用或應(yīng)付職工薪酬10000 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費~個稅

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快賬用戶9026 追問 2020-09-02 09:18

單位員工出去參加培訓(xùn),其實培訓(xùn)是免費的。只是發(fā)生了差旅費,那是計入培訓(xùn)費還是差旅費合適

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齊紅老師 解答 2020-09-02 10:43

屬于培訓(xùn)費處理的,你這里

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你好,同學(xué), 你下賬的時候的處理 借,單位管理費用 貸,其他應(yīng)收款 退費 借,庫存現(xiàn)金 貸,單位管理費用
2020-09-01
同學(xué)你好 問題不完整
2023-06-27
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-22
您好,同學(xué)!正在為你解答 1、借:零余額賬戶用款額度480000 貸:財政撥款收入480000 2、借:銀行存款100000 貸:事業(yè)收入100000
2022-11-27
(1)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行。 借:資金結(jié)存-銀行存款 100000 貸:事業(yè)收入 100000 (2)收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元,款項已存入銀行。 借:資金結(jié)存-銀行存款 50000 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-歸集調(diào)入 50000 (3)2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨。現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。 借:事業(yè)支出 80000 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 80000 同時: 借:財政撥款結(jié)余-項目結(jié)余 80000 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 80000 (4)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動過程中發(fā)生培訓(xùn)費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。 借:事業(yè)支出 60000 貸:資金結(jié)存-銀行存款 60000 (5)動用專用基金購買設(shè)備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結(jié)余中提取的。 借:專用基金 45000 貸:資金結(jié)存-銀行存款 45000 同時: 借:非財政撥款結(jié)余-項目結(jié)余 45000 貸:專用基金 45000 (6)某個非財政撥款的專項任務(wù)已完成,項目剩余資金50000元?,F(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。 借:非財政撥款結(jié)余-項目結(jié)余 50000 貸:資金結(jié)存-銀行存款 50000 同時: 借:專用基金 50000 貸:非財政撥款結(jié)余-項目結(jié)余 50000 (7)該單位有企業(yè)所得稅繳納義務(wù)。通過銀行存款繳納所得稅2500,元。 借:非財政撥款結(jié)余-項目結(jié)余 250,元 貸:資金結(jié)存-銀行存款 25,元
2023-11-22
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