同學(xué)你好 當(dāng)?shù)囟惥趾硕?/p>
光明診所是一家社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)。章博士是該診所的主管,正面臨明年預(yù)算縮減而服務(wù)需求增加的兩難境地。為了計(jì)劃減少預(yù)算,她決定首先確認(rèn)哪些是能夠削減但不會(huì)影響機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的成本項(xiàng)目。以下是去年的固定成本數(shù)據(jù): 項(xiàng)目 金額 人員工資 管理者 60,000 助手 35,000 兩名秘書(shū) 42,000 物料成本 35,000 廣告與促銷 9,000 專業(yè)會(huì)議與著作 14,000 外購(gòu)服務(wù)成本 會(huì)計(jì)服務(wù) 15,000 保管與維護(hù) 13,000 安全 12,000 咨詢 10,000 社區(qū)治療服務(wù) 工資(兩名護(hù)工) 46,000 交通 10,000 門(mén)診治療 工資 專家 86,000 兩名護(hù)工 70,000 (1)確認(rèn)哪些可能是約束性固定成本?哪些可能是酌量性固定成本? (2)有一種可能性是通過(guò)取消所有的酌量性固定成本來(lái)減少預(yù)算。這樣可以節(jié)約多少成本?你對(duì)此建議的看法是什么? (3)你將給章博士怎樣的削減預(yù)算的建議?
四川成都,建筑施工環(huán)境保護(hù)稅的粉塵產(chǎn)生量和消減量是怎么來(lái)確認(rèn)的呢
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營(yíng)的便民市場(chǎng)正在建設(shè)中,市場(chǎng)建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門(mén)臉?lè)?,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬(wàn),這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門(mén)臉?lè)?0間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬(wàn),那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門(mén)臉?lè)康氖杖?,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場(chǎng)還在建設(shè)中,沒(méi)有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開(kāi)進(jìn)來(lái)工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對(duì)方給我在發(fā)票備注哪些完工的門(mén)臉?lè)亢蛿偽?,或者其他的嗎,只有完工了,才能?jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請(qǐng)問(wèn),老師,便民市場(chǎng)這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師,普通合伙人張三投資20萬(wàn)。李四投資30萬(wàn)成立一個(gè)合伙企業(yè),合伙企業(yè)用這50萬(wàn)投資一個(gè)公司B股份有限公司形成長(zhǎng)期股權(quán)投資?,F(xiàn)在合伙人張三要撤資,A股份有限公司和合伙企業(yè),還有張三都需要做什么?
老師,你好,我收到9月份開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,已經(jīng)入賬了,只是還沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方在10月份紅沖了一部分這張9月份開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在9月份的抵扣稅額和電子稅務(wù)局里面的有效抵扣稅額不一致,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬合適了?
請(qǐng)問(wèn)如果固定資產(chǎn)折舊是一次性扣除的,在申報(bào)所得稅的時(shí)候稅法和會(huì)計(jì)的差異,是不是可以在來(lái)年1月再進(jìn)行申報(bào),在第1-3季度的時(shí)候可以不填差異表?
小規(guī)模納稅人,9月份收到裝修款收入7萬(wàn)元,對(duì)方不著急我們開(kāi)票給他,可能11月份才開(kāi)發(fā)票可以嗎?最遲什么時(shí)候開(kāi)票呢?10月增值稅怎么申報(bào)呢?怎么在9月做賬
老師,我們以前虧損,比如應(yīng)該交1000所得稅,結(jié)果彌補(bǔ)完之前虧損交了300所得稅,分錄怎么做
酒店賣盒飯 買的餐盒勺子筷子應(yīng)該放在什么科目
老師,我這個(gè)該按哪個(gè)金額開(kāi)票呢?
老師,補(bǔ)交2023年的增值稅以及滯納金,如何做分錄
公司發(fā)設(shè)計(jì)部員工兩人生育補(bǔ)貼各1000,己做個(gè)稅申報(bào),放在管理費(fèi)福利費(fèi),這就造成應(yīng)付工資借方與個(gè)稅申報(bào)差這2000,應(yīng)該調(diào)回到應(yīng)付工資借方里去嗎?
個(gè)獨(dú)公司季度末結(jié)賬和有限公司有什么區(qū)別?要做利潤(rùn)分配的分錄嗎?要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎?