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老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅

2021-09-11 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-11 08:32

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益

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快賬用戶1425 追問 2021-09-11 08:33

老師 為什么要記入其他收益?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-11 08:34

抵減增值稅與經(jīng)營有關(guān),但是又不是主營業(yè)務(wù)。

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你好 借應(yīng)交稅費 貸其他收益
2021-09-10
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2021-09-11
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費已交稅費
2021-09-10
你這一個月再進(jìn)行加計抵扣的時候,直接就是借應(yīng)交稅費。貸其他收益或營業(yè)外收入。
2021-09-11
你好,借其他收益,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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