同學(xué),你好 賬上就會出現(xiàn)未交的增值稅 你之前多繳納的增值稅,有在賬上體現(xiàn)嗎?
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
在今年一季度的時候,公司以前的會計把1%的增值稅申報為3%的稅率,多交了8000多的稅,現(xiàn)在稅務(wù)把多交的稅做了退抵稅,這個季度銷售收入超過了45萬元,這個月交的稅可以抵之前多交的,在會計分錄上要如何做處理呢?
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
老師請問下,以前年度公司多交的稅款,這個月申報的時候把多交的稅款已抵減,賬上就會出現(xiàn)未交的增值稅和附加,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
沒有在賬上體現(xiàn)
同學(xué),你好 那你之前的帳不對,現(xiàn)在把未交的增值稅調(diào)到營業(yè)外
未交的部份調(diào)到營業(yè)收?
同學(xué),你好 對,營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出