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老師 之前報(bào)稅的時(shí)候忘記加計(jì)抵減了 之后把報(bào)表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個(gè)月把多交的稅款抵減了 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅

2021-09-10 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 23:19

你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益

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快賬用戶2553 追問 2021-09-10 23:20

老師 稅款被抵減了

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齊紅老師 解答 2021-09-10 23:21

但是你賬上記載了啊,只是申報(bào)抵減,少交稅了

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快賬用戶2553 追問 2021-09-10 23:47

老師 我是這么寫會(huì)計(jì)分錄的 1.借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額2 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3 2. 多交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —已交增值稅1 3實(shí)際繳納的時(shí)候 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2 銀行存款2 應(yīng)交稅費(fèi)_交稅金1 貸營業(yè)外收入1

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齊紅老師 解答 2021-09-11 07:07

你好。這樣寫也是可以得,沒問題

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快賬用戶2553 追問 2021-09-11 08:13

老師 抵減的附加稅呢?怎么做會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2021-09-11 08:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(抵減稅額) 貸其他收益

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
2021-09-10
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)
2021-09-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2021-09-11
你這一個(gè)月再進(jìn)行加計(jì)抵扣的時(shí)候,直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)。貸其他收益或營業(yè)外收入。
2021-09-11
你好,借其他收益,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,
2020-11-09
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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