你好,對(duì)的是的,是這么做的。
之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢
老師您好,稅局說我們20年6月沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之前的人申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在大廳申報(bào)的,這個(gè)是不是只能去大廳去搞?。?/p>
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個(gè)問題就是個(gè)稅申報(bào)人員少申報(bào)了一個(gè)人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報(bào)需要好多資料,那我能不能把這個(gè)人直接在這個(gè)月補(bǔ)申報(bào),只是往后了幾個(gè)月,而且她也只有那個(gè)月有收入
老師您好我想問一下我一月份公司的個(gè)人所得稅沒有申報(bào),現(xiàn)在我在想申報(bào)系統(tǒng)不讓申報(bào),我是只能去稅務(wù)大廳了嗎? 我們公司的稅務(wù)局在房山,我是只能去房山稅務(wù)局大廳辦理嗎?
老師,你好請(qǐng)問2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的,這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表(2)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
我看了之前申報(bào)的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額那里填的是31283.09那是不是要根正在進(jìn)項(xiàng)稅額要改成31283.09呀
你好,對(duì)的是的,是這么做的。