您好,您的操作是可以,但對(duì)方?jīng)]有六月申報(bào)記錄
老師我想問一下,有個(gè)員工的個(gè)稅有幾個(gè)月是從公戶走的,但沒有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在換公司了,可以從現(xiàn)在這個(gè)公司直接修改入職時(shí)間去補(bǔ)報(bào)當(dāng)時(shí)這幾個(gè)沒有申報(bào)的月份的個(gè)稅嗎?就是修改時(shí)間后,收入那里填寫沒有申報(bào)的那幾個(gè)月的工資收入
老師您好,我想請(qǐng)問一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個(gè)問題就是個(gè)稅申報(bào)人員少申報(bào)了一個(gè)人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報(bào)需要好多資料,那我能不能把這個(gè)人直接在這個(gè)月補(bǔ)申報(bào),只是往后了幾個(gè)月,而且她也只有那個(gè)月有收入
老師您好我想問一下我一月份公司的個(gè)人所得稅沒有申報(bào),現(xiàn)在我在想申報(bào)系統(tǒng)不讓申報(bào),我是只能去稅務(wù)大廳了嗎? 我們公司的稅務(wù)局在房山,我是只能去房山稅務(wù)局大廳辦理嗎?
老師好,我們單位去年的個(gè)稅,1月到10月報(bào)的是錯(cuò)的,11月12月沒有申報(bào),我現(xiàn)在接手需要更正申報(bào),但是不能添加員工!要到稅務(wù)大廳辦理,一般需要帶什么資料呢,稅務(wù)大廳電話一直沒人接!
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬