您好,要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表
請問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購買方認(rèn)證抵扣了,在購買方2021年3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果自己的申報(bào)系統(tǒng)不能申報(bào)成功,去稅務(wù)大廳申報(bào)能成功嗎
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,你好請問2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的,這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表(2)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
還有別的操作嗎?這樣的話涉及到補(bǔ)交增值稅還有滯納金的問題呢
您好,正規(guī) 的操作 就是這樣操作的
不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?或者這個(gè)月填個(gè)負(fù)數(shù)?
您好,這樣是不合規(guī)的做法
實(shí)操中也有企業(yè)這樣做