八月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢
老師您好,我在2022年4月收到一張材料票,在2022年6月的時(shí)候認(rèn)證了,但是今年2月查出來這張票有問題,我這個(gè)月申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
老師你好,請(qǐng)問去年8月有專票不該抵扣的抵扣了,這個(gè)是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?這個(gè)要去大廳申報(bào)嗎?
老師,你好請(qǐng)問2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的,這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表(2)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師:請(qǐng)教一個(gè)問題,我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
那就是不需要更正去年八月的申報(bào),在當(dāng)期操作就可以啦
什么原因不允許抵扣?是福利費(fèi)、招待費(fèi)的嗎?如果是的話,最好是在2022年八月份。
如果你在今年八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,以前年度查到的很有可能要求你補(bǔ)交稅款的。
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不該抵扣的抵扣了,需要去大廳更正去年的,補(bǔ)交稅款嗎
你看下你抵扣了嗎?影響你交稅吧。
如果你全年都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不影響交稅的話,可以在今年。
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào),你看一下在這里面能修改吧,修改不了的話就去大廳,如果你實(shí)際抵扣了,你有1萬計(jì)稅的這種需要補(bǔ)稅。