你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,問(wèn)下關(guān)于生育津貼記賬問(wèn)題。員工產(chǎn)假期間公司已發(fā)放工資,也繳納了社保和公積金。每月記賬時(shí)工資和社保和其他員工一起,都計(jì)提并發(fā)放、繳納了。每月計(jì)提工資:借:管理費(fèi)-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。公司收到生育津貼時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-生育津貼。 問(wèn):生育津貼要扣除已發(fā)過(guò)的工資和代繳納的個(gè)人部分社保和公積金返給員工,是否還需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度?應(yīng)該怎么記賬?
老師,收到社保局匯入員工的生育津貼,員工休假是一直有發(fā)工資的,這筆錢是不會(huì)給回員工的了,現(xiàn)在收到社保局的生育津貼,怎么做分錄,借:銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用?
老師好!公司一員工之前休產(chǎn)假,每月工資發(fā)2200,會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)收到社保局的生育津貼4萬(wàn)多,需付給該員工和這個(gè)月的工資一起發(fā),分錄怎么做,個(gè)稅怎么報(bào)?
員工休產(chǎn)假期間(5-7月)正常發(fā)放工資,5月收到生育津貼,做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 8月支付生育津貼時(shí),做分錄: 借:其他應(yīng)付款 管理費(fèi)用_工資 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?但是最后應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)和管理費(fèi)用_工資,兩個(gè)科目的數(shù)目不一致呀。
老師,請(qǐng)教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用-工資數(shù)額不對(duì)等 ?這個(gè)要怎么處理呢
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入