同學(xué),你好,資產(chǎn)減值損失形成遞延所得稅資產(chǎn),存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回沖減遞延所得稅資產(chǎn) (3720-720)*25%%2B540 是本期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 因稅率變化 上期以確認(rèn)的余額重新計(jì)量,調(diào)整為540/15%*25%,差額就是本期發(fā)生額。
老師您好我想請(qǐng)教一下這題怎么做
老師您好,我想請(qǐng)教您詳細(xì)解答一下這個(gè)題的解題思路,題庫(kù)這道題沒有視頻解答,謝謝您。
老師好,我想請(qǐng)教一下,這題為嘛是這樣算的
老師好,我想請(qǐng)教一下,這道題,為嘛要18-15
老師您好,我想請(qǐng)教一下,這題為嘛這樣算
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個(gè)去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報(bào)關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒做,因?yàn)榛緫粜畔⒈磉€沒做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會(huì)影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個(gè)體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來的稅務(wù)會(huì)計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號(hào)之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請(qǐng)問我把少計(jì)提的做到這個(gè)月,應(yīng)交做到下個(gè)月可以嗎?就是銀行存款會(huì)對(duì)不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個(gè)稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
好的感謝老師呢
同學(xué),不客氣,能解決你的問題就好