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老師,我如果印花稅這個(gè)月多申報(bào)了,并且已經(jīng)繳費(fèi),我是作廢重報(bào)還是下個(gè)月可以少報(bào)?

2021-09-09 11:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 11:43

你好,下個(gè)月可以少報(bào)的了

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快賬用戶5552 追問 2021-09-09 11:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-09 11:44

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你好,下個(gè)月可以少報(bào)的了
2021-09-09
同學(xué):您好。作廢重新申報(bào)。
2022-04-08
你好,涉及到退稅的,如果多繳納了。
2023-01-14
你好,可以去更正申報(bào)申請(qǐng)退回
2021-01-16
如果這個(gè)月印花稅申報(bào)多了并且已經(jīng)繳納,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以調(diào)整申報(bào)金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務(wù)處理,這個(gè)月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實(shí)際的繳納情況??梢园凑找韵虏襟E進(jìn)行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計(jì)提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計(jì)入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目,作為對(duì)下個(gè)月印花稅申報(bào)的調(diào)整。 這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和一致性,避免因未計(jì)提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 至于“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問題,這不會(huì)影響公司的稅務(wù)報(bào)表,因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表是以實(shí)際繳納的稅款為準(zhǔn),而不是以“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額為準(zhǔn)。因此,不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。
2023-11-02
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