同學(xué),你好 不用其他業(yè)務(wù)收入代替。要申報增值稅的。 這個可以的
老師你好,我想問一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時候通過固定資產(chǎn)清理,報稅務(wù)局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開票收入里,年報的時候,這個未開票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會導(dǎo)致增值稅表與年報表不符
老師,你好,關(guān)于固定資產(chǎn)清理的 1、在清理過程中,涉及到的分錄有哪些 2、在銷售環(huán)節(jié),如果錄的是固定資產(chǎn)清理,而不是主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 那么財務(wù)報表的收入就增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表的收入不一致,有什么影響
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產(chǎn)清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎?如果填進去交這個所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,賣車以后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,但是為了讓所得稅收入與增值稅申報表銷售收入,我是否可以把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里?
老師,賣車以后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,但是為了讓所得稅收入與增值稅申報表銷售收入,我是否可以把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入里?
老師們,我有個煩惱請教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績提成,全用費用報銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險已同分析過,但老板否認了我,堅持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個稅申報時間是怎么樣的,9月份申報的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),有個分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費用可以在總公司加計扣除嗎,因為總公司的研發(fā)費用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動了,這種情況分公司的費用可以加計扣除么?總公司報表是合并申報的企業(yè)所得稅是按分配比例申報,賬務(wù)和增值稅是獨立核算!
每個月都可以正常三方協(xié)議繳費,這個月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報的話,假如申報4月份的,我直接拿出一個3月份的現(xiàn)金流量表按這個填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進貨物,沒有任何進貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費用,但是乙公司申報個稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認證了幾張用于職工福利費的發(fā)票,稅額幾十地需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
意思是不申報收入,只申報增值稅?可以通過?
同學(xué)你好 嗯嗯,可以的
收到,謝謝小菲老師!
不客氣,祝工作順利