點(diǎn)擊進(jìn)入【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】模塊,在“抵扣勾選”標(biāo)簽下,將發(fā)票勾選狀態(tài)選擇為“已勾選”,查詢到相應(yīng)的發(fā)票后,點(diǎn)擊【撤銷勾選】,核對信息后,點(diǎn)擊【確認(rèn)】,界面顯示“提交成功”即撤銷勾選,該發(fā)票就會轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔垂催x”的狀態(tài)。
老師,請問一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報(bào)表該怎么填
作廢發(fā)票的增值稅已 繳納沒有申請退回,次月開具新票產(chǎn)生增值稅直接抵扣,并且沒有產(chǎn)生城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。現(xiàn)不明白憑證該如何做。第一張新票的 借,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。貸,銀行存款。計(jì)提稅金該如何做?因?yàn)椴]有再從銀行存款中出這筆稅,而是之前多繳納的稅直接抵扣了。
老師,客人已抵扣我4月開具紙質(zhì)發(fā)票,5月申請數(shù)電發(fā)票并作廢了ukey,請問我現(xiàn)在如何沖紅,怎樣操作
老師,我剛申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)不對,少申報(bào)了5萬,并且已經(jīng)扣了增值稅,我現(xiàn)在是要作廢申報(bào)表,還是更正呢,申報(bào)正確的數(shù)據(jù)后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現(xiàn)嗎,會不會重復(fù)交增值稅呢
老師,請問如果7月發(fā)票已抵扣并且提交國稅局了,現(xiàn)在重新作廢申報(bào),之前抵扣的數(shù)據(jù)如何作廢,請截圖發(fā)我下
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?