內(nèi)部應(yīng)收賬款40000 A公司應(yīng)收賬款40000 B公司應(yīng)付賬款40000 二、根據(jù)子公司預(yù)付賬款1000 A公司應(yīng)收賬款1000 B公司預(yù)付賬款1000 根據(jù)子公司應(yīng)付股利40000元, A公司借應(yīng)付股利40000 B公司貸應(yīng)收股利40000 2020年末的抵消 A公司借應(yīng)收賬款45000 B公司貸應(yīng)付賬款45000
A公司和B公司是母子公司關(guān)系。2020年年末,A公司應(yīng)收B公司賬款為100萬元,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為2%;2021年年末,A公司應(yīng)收B公司賬款仍為100萬元,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例變更為4%。要求:編制兩年的抵銷分錄。
A公司和B公司是母子公司關(guān)系。2020年年末,A公司應(yīng)收B公司賬款為100萬元,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為2%;2021年年末,A公司應(yīng)收B公司賬款仍為100萬元,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例變更為4%。要求:編制兩年的抵銷分錄。
?母公司壞賬損失采用備抵法,按年末應(yīng)收賬款余額的0.3%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2018年末壞賬準(zhǔn)備余額為0元。?2018年末母公司應(yīng)收賬款科目余額50000萬元,其中40000萬元為應(yīng)向子公司收取的銷貨款,2019年末母公司應(yīng)收賬款科目余額60000萬元,其中應(yīng)收子公司的銷貨款50000萬元。?兩年中子公司各年末應(yīng)付賬款科目余額分別為60000萬、70000萬元,其中應(yīng)付母公司銷貨款分別為40000萬元、50000萬元。?請(qǐng)做出內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷相關(guān)分錄
與內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備有關(guān)的抵銷處理。資料:某企業(yè)集團(tuán)母公司按年末應(yīng)收賬款余額的0.5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2×19年年末母公司應(yīng)收賬款余額30000元為應(yīng)向子公司收取的銷貨款,2×20年年末母公司應(yīng)收賬款余額50000元全部為子公司的應(yīng)付賬款,2×21年年末母公司應(yīng)收賬款20000元全部為子公司的應(yīng)付賬款。3年中子公司各年年末應(yīng)付賬款余額分別為35000元、60000元、20000元。所得稅稅率為25%。
資料:A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,A公司按千分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款。應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。要求:編制2020年末抵消分錄。
老師們,我有個(gè)煩惱請(qǐng)教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績(jī)提成,全用費(fèi)用報(bào)銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險(xiǎn)已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅(jiān)持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間是怎么樣的,9月份申報(bào)的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),有個(gè)分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費(fèi)用可以在總公司加計(jì)扣除嗎,因?yàn)榭偣镜难邪l(fā)費(fèi)用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動(dòng)了,這種情況分公司的費(fèi)用可以加計(jì)扣除么?總公司報(bào)表是合并申報(bào)的企業(yè)所得稅是按分配比例申報(bào),賬務(wù)和增值稅是獨(dú)立核算!
每個(gè)月都可以正常三方協(xié)議繳費(fèi),這個(gè)月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報(bào)的話,假如申報(bào)4月份的,我直接拿出一個(gè)3月份的現(xiàn)金流量表按這個(gè)填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實(shí)已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費(fèi)用,但是乙公司申報(bào)個(gè)稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項(xiàng)目一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營(yíng)改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補(bǔ)開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費(fèi)的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎