你好,涉及到退稅的,如果多繳納了。
老師:請問一下我們是個體工商戶,上個季度的稅申報巳繳費了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報,問稅盤老師他說重新申報,如果我現(xiàn)在去把申報增值稅作廢了,重新申報,會不會在交稅。
老師,我們年初要是發(fā)放獎金的話,打算工資獎金合并申報,因為我們每個月工資不高,但是我要是年初把獎金一起申報了,會不會要提前繳納個稅,最后才能退稅嗎?
老師12月工資個稅申報了,結(jié)果老板工資又調(diào)低金額發(fā)放,但是我已經(jīng)申報并且繳費了,作廢重新申報稅費金額會不會退呀
本月申報上月的工會經(jīng)費,比如已經(jīng)繳納50元,發(fā)現(xiàn)工資填報那邊有錯,不止繳納50元,應(yīng)該是60元,但是50元銀行已經(jīng)扣款,如果申報作廢,重新申報,是只需補交差額,還是原本的50元會退回來,再繳納60
老師好,個人獨資企業(yè)的老板,平時每月按時發(fā)放工資,并且已經(jīng)按工資薪金所得申報了個稅,那么在做生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳時,就不能再次扣除6萬元的起征點費用了,因為在申報工資薪金個稅時已經(jīng)扣除過了,不能重復(fù)扣除,我的理解對嗎?
公司之前留抵一張進項票進項稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進項比銷項多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個點的什么稅幫忙算一下房子43.5萬
老師,去年公司沒有超6萬,今年超了就按6萬來扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無票收入?
老師我這邊自然人申報個稅現(xiàn)在申報的7月份工資,怎么填
老師,科技型中小企業(yè)評價系統(tǒng)里填報企業(yè)研發(fā)項目,項目所屬年份與當(dāng)年實際發(fā)生費用額的年份保持一致,并非特指立項年份,這個是什么意思,我申報25年的評價,是說25年研發(fā)費用發(fā)生額嗎
老師 我們是實際上員工是7月份來的 結(jié)果是社保開戶是9月份開戶的 勞動合同是從9月1號開始簽訂的 那么我現(xiàn)在個稅系統(tǒng)是按照幾月開始申報? 個稅開始申報就得從公戶發(fā)工資
老師 當(dāng)月刷卡有次月收入 刷卡未到賬次月才到賬 要全部掛應(yīng)收 是不還得掛一個次月收入的預(yù)收?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈設(shè)備,入賬計入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎