你好;? ?是你們支付了銷售返利給對(duì)方。 借銷售費(fèi)用-傭金支出貸銀行存款??
老師,客戶開(kāi)給我們的銷售返利紅字發(fā)票怎么入賬
老師你好,我們是一般納稅人,供應(yīng)商給我們開(kāi)材料發(fā)票13個(gè)點(diǎn),我們是建筑公司,我們經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,我們給別人開(kāi)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)啊
老師,客戶給我們開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的銷售返利發(fā)票,電子普票。怎么入賬啊,我們公司是一般納稅人
與小米公司合作,采購(gòu)商品,我們平價(jià)出售,小米公司給我們10個(gè)點(diǎn)的返利,這個(gè)返利相當(dāng)于收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣了返利開(kāi)給我們,銷項(xiàng)發(fā)票是我們自己開(kāi)給客戶,我們應(yīng)該怎么做賬,收入只有10個(gè)點(diǎn)的返利,
我們是一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票現(xiàn)客戶是簡(jiǎn)易征收一般納稅人接受3個(gè)點(diǎn)的普票,我們可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票給客戶嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅