你好 你這個(gè)完全可以用差額來(lái)確認(rèn)收入的。這個(gè)是小米開的發(fā)票吧,那么就作為往來(lái)款的
與小米公司合作,采購(gòu)商品,我們平價(jià)出售,小米公司給我們10個(gè)點(diǎn)的返利,這個(gè)返利相當(dāng)于收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣了返利開給我們,銷項(xiàng)發(fā)票是我們自己開給客戶,我們應(yīng)該怎么做賬,收入只有10個(gè)點(diǎn)的返利,
這種情況應(yīng)該咋做賬啊,小米給我們返利,但是采購(gòu)他們是開了票的,我們銷售了吧款打給他們,實(shí)際我們只有返利是收入,我們是平價(jià)銷售,但是進(jìn)項(xiàng)就很多,確認(rèn)收入了,實(shí)際整大了收入
我們公司從啤酒公司進(jìn)貨,因?yàn)橛虚L(zhǎng)期合作,后期的購(gòu)貨都有返利,開票也是返利后的金額開給我們,導(dǎo)致銷售和購(gòu)貨的發(fā)票相差大造成了利潤(rùn)高這個(gè)過(guò)程應(yīng)該怎么做賬,然后稅務(wù)局那邊應(yīng)該怎么做合理解釋
老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師我們公司購(gòu)買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個(gè)優(yōu)惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項(xiàng)發(fā)票給他們對(duì)應(yīng)的返利金額,他們開紅字進(jìn)項(xiàng)給我們一樣的金額,但是這個(gè)錢不流轉(zhuǎn),他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問(wèn)一下,當(dāng)月員工個(gè)人借款,買了一臺(tái)設(shè)備,貨到了,款付員工個(gè)人了,月末發(fā)票沒(méi)回來(lái),我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報(bào)關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個(gè)鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認(rèn)?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨(dú)提出來(lái)?如果提出來(lái)那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,餐飲行業(yè)當(dāng)天的收入都是第二天才一次進(jìn)入銀行,比如31號(hào)的收入下個(gè)月1號(hào)才到賬,比如31號(hào)收到一次會(huì)員充值款,怎么做賬,銀行帳31號(hào)就扎帳了呀
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來(lái)的,請(qǐng)老師解密
甲公司購(gòu)買乙公司股票200萬(wàn)股,占乙公司股份25%,能施加重大影響,每股買入價(jià)9元,另支付發(fā)行費(fèi)30萬(wàn),已支付。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)8000萬(wàn)。 分錄: 借:長(zhǎng)投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長(zhǎng)投-投資成本30 貸:營(yíng)業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來(lái)的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒(méi)有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,有具體的分錄嘛,還有我們進(jìn)項(xiàng)就會(huì)很多,這個(gè)咋個(gè)處理啊
借:銀行存款 這里10個(gè)點(diǎn)的 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
我們是收款了然后又打給他們
確認(rèn)返利做收入,那我們進(jìn)項(xiàng)很多咋處理呢
那么你打款的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)怎么辦,
是他們開發(fā)票給你們嗎?那么你這個(gè)要確認(rèn)為成本的
就是要開票給我們,我應(yīng)該咋個(gè)做賬
你這個(gè)要平價(jià)買進(jìn)來(lái),然后平價(jià)賣出去。這個(gè)收入和成本是要確認(rèn)的,只是說(shuō)沒(méi)有利潤(rùn) 然后另外開票的,作為收入
開票我們是直接來(lái)給顧客,返利他們是在進(jìn)項(xiàng)里面開成了折扣
那么這個(gè)扣減你們的成本的
現(xiàn)在要怎么做賬
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅? 這里是差額部分
其你的意思是吧我們收的款然后在打給小米的也做收入,返利也做收入,采購(gòu)做成本
是的,這個(gè)差額是你們的收入的
但是我們采購(gòu)都是進(jìn)項(xiàng),不管他嘛,進(jìn)項(xiàng)都不抵扣?
你進(jìn)項(xiàng)要抵扣啊,你看我給你的分錄,后面還特意跟你說(shuō)是差額的
進(jìn)項(xiàng)很多啊,差額才多少,小米開的全部采購(gòu)的,也抵不完那么多
那只是小米給你的那一部分的