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老師 我的材料是按照加權(quán)平均法計(jì)算 比如我年初暫估一批貨 到年底票才到 這樣來(lái)說(shuō)我就會(huì)到年底沖紅暫估從新入庫(kù) 單價(jià)有差額的情況下 成本我要怎么沖呢 是只充年初那一個(gè)月的嗎 還是每個(gè)月都要沖

2021-09-07 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-07 23:14

你好,可以在沖暫估那個(gè)月同時(shí)沖成本差額。

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快賬用戶9621 追問(wèn) 2021-09-07 23:22

我是加權(quán)平均法看不出來(lái)差額吧 就是本月也許結(jié)轉(zhuǎn)的有差額 但是就都累計(jì)到余額里面了

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快賬用戶9621 追問(wèn) 2021-09-07 23:24

我可以沖暫估那個(gè)月的成本 然后補(bǔ)到發(fā)票來(lái)的這個(gè)月嗎 按照沖銷(xiāo)后的單價(jià)計(jì)算成本 但是我現(xiàn)在在想中間那幾個(gè)月呢 是不是單價(jià)也不是實(shí)際單價(jià)呢我應(yīng)該怎么做老師

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齊紅老師 解答 2021-09-07 23:33

發(fā)票到后與暫估有差額,是年底到的,按差額沖成本。

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快賬用戶9621 追問(wèn) 2021-09-08 08:01

老師,那這個(gè)差額是怎么計(jì)算的呢?月末加權(quán)一次平均法,嗯,庫(kù)存還會(huì)有余額,然后每個(gè)月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)差額應(yīng)該怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-08 08:43

入庫(kù)不是有暫估的 發(fā)票到后與入庫(kù)暫估的差額

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你好,可以在沖暫估那個(gè)月同時(shí)沖成本差額。
2021-09-07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
同學(xué),你好 調(diào)整8月份的,先做紅字沖掉1月的暫估,再按正確的發(fā)票做
2021-09-05
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過(guò)下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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