同學,你好 調整8月份的,先做紅字沖掉1月的暫估,再按正確的發(fā)票做
老師,我問您一下,比如說年初一月份暫估了一批貨物,然后到這個月到八月票才來,當時的價格也是有,有差額,那我現(xiàn)在是調整哪個月的成本呢?是調整一月份的,還是一月份,二月份三月份一直到八月份,每個月都要調整
老師,晚上好!請教你一個問題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣出,開票,5月份發(fā)票到,調整暫估入帳,那我應該什么時候確認收入,結轉成本呢
您好老師,我的賬套在今年1月份入賬的成本沒有發(fā)票,這也快到年底了,老師我想調整一下賬套,您看是反結帳到1月份調賬好,還是在11月份調1月份的賬,哪種方法更好些呢?
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務費科目了,請問這個月要是調整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經按月結轉了
老師我想問一下,比如說是他六月份兒,七月份兒,八月份兒三個月,六月份兒有,就是銀行往來賬的發(fā)生,七月份兒沒有,八月份兒有,那七月份兒的這個是賬面我要空出來嗎?還是。接著往后寫。是六月份明細賬登記好以后直接寫八月份兒的,還是需要把七月份兒的那一頁空出來,然后后面再寫八月份的。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
成本呢怎樣充
同學,你好 你之前1月份的分錄是如何的?
我一月份的分錄就是直接暫估,然后嗯,直接是借庫存商品貸應付賬款,然后結轉成本的時候出庫庫存商品,借主營業(yè)務成本
同學,你好 結轉成本的分錄是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 你看看是不是寫錯了
借主營成本 貸庫存商品
同學,你好 借庫存商品貸應付賬款,借主營成本 貸庫存商品? 這兩個分錄做一張一摸一樣的,金額負數(shù)
老師老師,我知道嗯,但是說的那個我是充從一月份的,還是二月份也要充,三月份也要充,每個月都要充呢
同學,你好 只在8月份沖
是只充一月的嗎 還是每個月都沖
同學,你好 只充一個月,就是在8月份做