同學(xué)你好,企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬——這個(gè)是向員工收取的?
企業(yè)年金全部由公司支付,不用個(gè)人承擔(dān)??梢赃@樣做分錄嗎?計(jì)提時(shí):借,管理費(fèi)用 -應(yīng)付福利費(fèi)(其他福利)10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金10萬;支付時(shí):借,應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金10萬 貸,銀行存款10萬
收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬,記會(huì)計(jì)分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費(fèi)用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
請(qǐng)問老師,計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。支付工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款,這們記錄對(duì)嗎
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動(dòng)去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動(dòng)帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級(jí)財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請(qǐng)問我們銷售貨物給對(duì)方開13%的專票,對(duì)方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們?cè)撊绾螆?bào)價(jià)?
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上級(jí)單位撥款的
同學(xué)你好,上級(jí)單位撥款的——是行政事業(yè)單位么?
是的 事業(yè)單位撥款,給企業(yè)
同學(xué)你好,支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師 那我之前是這么記得,沒有走其他應(yīng)付款支出,,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢2019-2020年度的 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10
同學(xué)你好 那我之前是這么記得,沒有走其他應(yīng)付款支出——收到時(shí)沒有計(jì)入其他應(yīng)付款;是計(jì)入哪里呢?
收到時(shí)記其他應(yīng)付款啦,支出直接銀行存款
同學(xué)你好, 收到時(shí) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支出時(shí) 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 就可以?
之前支出借方 沒有記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么平其他應(yīng)付款的賬明細(xì)賬呢
同學(xué)你好,之前支出借方 沒有記其他應(yīng)付款——那是計(jì)入哪里了呢;支付的分錄是?
老師 那我之前是這么記得,沒有走其他應(yīng)付款支出,,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢2019-2020年度的 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借 應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10 借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 這樣記的?。。。。。?!
同學(xué)你 好,現(xiàn)在分錄 借,其他應(yīng)付款,正數(shù)10 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)10
那需要憑證需要放什么吖?
同學(xué)你好,這個(gè)調(diào)整分錄不需要附件;
而且以前年度管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了啊 管理費(fèi)用是平的,
同學(xué)你好 借,其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
以前年度損益調(diào)整科目沒有 直接記利潤分配-未分配利潤被
同學(xué)你好,以前年度損益調(diào)整科目沒有 直接記利潤分配-未分配利潤被——對(duì)的;