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你好老師 請問對方開給我們的普票我們弄掉了,銷售方給我們的,現(xiàn)在對方不給我們提供他們第一聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章作為稅務(wù)抵扣依據(jù)如何處理啊老師?是普票 我找一張金額不相上下抵扣可以嗎?
老師你好,我們給對方開6%的技術(shù)服務(wù)費普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用,我們給對方開銷售發(fā)票,對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款,對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師,對方給我們提供做賬服務(wù),我們應(yīng)該給對方開什么內(nèi)容的發(fā)票呢
老師,請教下, 我們送的貨物給對方,退方退回,但是我們需對方補運費,我們給他們開13%的銷售貨物的發(fā)票,但是我們給他們補的運費,該怎么開票給他們呢
車間的日常修理費按照最新會計準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計入管理費用還是記錄制造費用?
個體工商戶,定期定額納稅申報表中退役士兵減免個人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進(jìn)項發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
您好,分開報價,貨物報價按不含稅成本加利潤,再加13%增值稅;服務(wù)報價按不含稅成本加利潤,再加6%增值稅。 綜合報價(沖抵):如果金額沖抵,先算出貨物和服務(wù)的含稅金額,再根據(jù)實際情況綜合報價,但需在合同中明確細(xì)節(jié)。
老師,您講的不是很理解,如下圖,我們?nèi)绾螆髢r才能對?目前看來同樣對沖100萬貨款,但是我們進(jìn)項少了相對銷項的一半
您好,我用好理解的方法,我們報價用未稅價格,稅的話另外算,這樣是不是大家都不吃虧了 比如未稅90萬,我們開票90*1.13(我們收款),他們開票90*1.06(我們支付)
是不是可以理解為:不含稅110萬,我們開票110×1.13=124.3,對方開發(fā)票110×1.06=116.6,對沖金額,我們還應(yīng)收款7.7萬
您好, 是的,這樣就公平了,稅開多少給多少
那如果對方有足夠的服務(wù)費給我們扣,那對方應(yīng)該開多少發(fā)票給我們,還是說截止到上一步,我等收錢?
您好,等收錢,我們相同的部分只是未稅金額
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!