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老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經(jīng)費(fèi)時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛

2021-07-28 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-28 13:31

同學(xué)你好 這個分錄給你寫了 用專項(xiàng)應(yīng)付款

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同學(xué)你好 這個分錄給你寫了 用專項(xiàng)應(yīng)付款
2021-07-28
發(fā)放的時候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-07-28
同學(xué)你好 這樣做可以的
2021-07-13
工資分錄是 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-27
同學(xué)你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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