你好,是按照計(jì)提工資繳納的。
你好。我想咨詢一下。殘保金計(jì)稅依據(jù)是什么呢?是按實(shí)發(fā)工資總額還是按照參保人員的實(shí)發(fā)工資總額去申報(bào)的。我公司是建筑業(yè),按照上一年實(shí)發(fā)工資總額去申報(bào)殘保金的話,這塊稅款企業(yè)承擔(dān)壓力太大。老板都不愿意承擔(dān)。這個(gè)要怎么處理呢?
殘保金工資總額,是按照我們賬上計(jì)提的工資,還是按照實(shí)際發(fā)放的工資(扣除個(gè)人承擔(dān)社保,公積金,個(gè)稅)
殘保金工資總額,是按照我們賬上計(jì)提的工資,還是按照實(shí)際發(fā)放的工資(扣除個(gè)人承擔(dān)社保,公積金,個(gè)稅)
老師,每個(gè)月月末計(jì)提工資,計(jì)提社保,公積金, 個(gè)人承擔(dān)不分是扣除后做賬,下個(gè)月直接按照實(shí)發(fā)工資去發(fā)嗎? 還是說(shuō)發(fā)工資的時(shí)候在扣,個(gè)人承擔(dān)的在發(fā)工資的那個(gè)月把賬做進(jìn)去?
老師我做公司預(yù)算時(shí),工資是按照扣除五險(xiǎn)一金實(shí)際發(fā)放金額,社保和公積金是按照公司承擔(dān)部分的金額是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師我這個(gè)公司成立之后就沒(méi)有用過(guò),全部是0的,但是這個(gè)年報(bào)填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)全部是0,怎么辦啊
平臺(tái)查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格?
請(qǐng)問(wèn)稅款所屬期24年年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購(gòu)商品用于發(fā)放職工福利是會(huì)計(jì)處理采用入庫(kù)價(jià)還是銷售價(jià)
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊(cè)資金實(shí)交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時(shí)的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開(kāi)的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購(gòu)廢品兩百多萬(wàn)都沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳是要把這個(gè)數(shù)填在調(diào)整項(xiàng)目其他里面嗎
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