同學(xué),你好 法人微信支付時(shí)貸方做其他應(yīng)付款,法人報(bào)銷后沖銷其他應(yīng)付款
老師,我們1月份的采購(gòu)款,當(dāng)時(shí)未支付,我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商,后面我們采購(gòu)人員拿自己的錢自己支付了,然后過(guò)來(lái)報(bào)銷了,但是發(fā)票我附在1月份的采購(gòu)成本憑證后面了,員工現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)可以只是一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?還是寫個(gè)付款申請(qǐng)單好寫?
你好老師,我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨,隨貨同行單是18的單價(jià)入庫(kù)的,但是后面供應(yīng)商說(shuō)給我們便宜2元折扣給我們,出了一個(gè)協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?可以做成。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸:應(yīng)付賬款 —2+稅額
老師, 供應(yīng)商提供培訓(xùn) 并開出來(lái)了發(fā)票,我是法人微信支付的貨款,也寫了報(bào)銷單,結(jié)轉(zhuǎn)做了勞務(wù)成本里面可以嗎
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)開外經(jīng)證備案信息怎么填寫,我公司是分包方,總包是一個(gè)建筑單位承建的甲方XX項(xiàng)目,我們是跟建筑單位簽訂的工程合同,(跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)地址是填寫合同簽的項(xiàng)目地址嗎?合同相對(duì)方名稱是不是建筑單位名稱,合同有效期的起止時(shí)間是不是可以隨便填寫)
老師,我公司經(jīng)營(yíng)房租出租,開發(fā)票要交哪些稅
應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理
現(xiàn)在個(gè)體工商戶每個(gè)月都要稅務(wù)登記么?
在快賬軟件會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了怎么辦,紅沖了保存,然后再重寫對(duì)的會(huì)計(jì)憑證嗎
變更法人公司簽名是新法人簽還是舊法人 從哪里看
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格怎么寫
我現(xiàn)在還沒(méi)開始從最基礎(chǔ)的學(xué)起走。但是有兩個(gè)企業(yè)需要實(shí)操報(bào)稅的,一個(gè)是零申報(bào)一個(gè)是有不是特別多業(yè)務(wù)的企業(yè),發(fā)票一個(gè)季度好像也就10來(lái)張,企業(yè)是季報(bào)的,那么第三季度要開始報(bào)了,還有一個(gè)月時(shí)間學(xué)習(xí),有沒(méi)有老師告訴我怎么做啊
老師,合同掃描件算不算數(shù)?
月末銀行手續(xù)費(fèi)60元忘記入賬,對(duì)帳有啥影響,影響大嗎
具體分錄咋做呀老師
借成本或費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 報(bào)銷后 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借成本或費(fèi)用,根據(jù)你們單位的性質(zhì)計(jì)入相關(guān)科目
借 勞務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本是嗎
你這樣處理是可以的,同學(xué)
老師,7月份收到的發(fā)票 現(xiàn)在才做賬可以嗎,應(yīng)該怎么做呢
7月收到發(fā)票現(xiàn)在補(bǔ)做是可以的,同學(xué),按你發(fā)的分錄做就可以了
咋做呀老師
按你前面自己的寫的分錄處理,同學(xué)